ДДС

05.09.2013, 09:26 5357 4

05.09.2013, 09:26
Публикации: 561 / 9
Здравейте!
Моля за съвет!
Поех фирма по ДДС от месец май тази година и съответно въведох всички фактури от началото на 2013, но се оказа, че месец януари е пропусната да бъде включена в ДДС декларацията една приходна фактура и съответно през този месец фирмата е била с 2 лв. на възтановяване, през следващите три месеца тези 2 лв. не са приспаднати и тази фактура до сега не е включена в дневника за продажбите.
Сега през 08.2013 съгласно чл.126 от ДДС ще мога ли да си я включа в дневника за продажбите, без да трябва да уведомяван НАП с писма или молби, просто да си я включа, въпреки че фактурите няма да са под номера, а тези 2 лв. салдо какво да ги правя?
Благодаря предварително!
#1 | 05.09.2013, 10:55
Публикации: 6403 / 1130
Здравейте,
Според мен имате два различни казуса.
1. Неприспаднат ДК от 2 лв., които имате право да поискате да бъдат възстановени по реда на чл. 129 от ДОПК. Аз не бих го направила.
2. Пропусната приходна фактура, която е по-добре да включите още сега при спазването на чл. 126, ал. 3 от ЗДДС.
#2 | 05.09.2013, 10:59
Публикации: 561 / 9
както съм решила просто да си я включа този месец в дневник продажби, а пък тези два лева ще си седят като салдо.
#3 | 05.09.2013, 11:08
Публикации: 6403 / 1130
Май е най-добре! :smile1:
#4 | 05.09.2013, 11:14
Публикации: 561 / 9
благодаря!
писма към НАП не са нужни!
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група