Год. преизчисляване данък в/у дохода по ТД

17.01.2014, 16:21 25963 28

17.01.2014, 16:21
Публикации: 150 / 4
Здравейте, тази година за първи път ще правя това нещо, а програмата не е "така добра"
Работник на ТД през един от месеците има болничен и тъй като в/у сумата от 3-те дни за с-ка на работодателя не се дължи данък , сега в края на год. ми излиза 0,80ст. за довнасяне.
Дали правилно го смятам, не знам и какъв е смисъла да не се внася данъка за месеца на болничния щом след това трябва?
А може би греша
#1 | 17.01.2014, 16:29
Публикации: 6679 / 661
А защо има да довнася?
#2 | 17.01.2014, 16:40
Публикации: 150 / 4
Примерно :
за отраб. дни - 350лв
3 дни от р-л - 70лв
на 420лв се начисляват осиг. от работника - 54лв
обаче 350лв-54лв = 296лв*10% = 29,60 ДОД
Ох, не мога да обясня
#3 | 17.01.2014, 17:10
Публикации: 110 / 3
Да получават се такива разлики, мисля за 0.80 лв. да не правите проблем...пишете ги там и толкова...
#4 | 17.01.2014, 17:19
Публикации: 1884 / 384
И без това сумата на данъка по ГДД се закръглява към пълен лев, така че няма да има данъчен ефект.
#5 | 17.01.2014, 17:22
Публикации: 150 / 4
той човека си е само на трудов договор и няма да подава декларация, но аз не съм сигурна дали правилно го изчислявам, затова питам.
Иначе не е проблем да се внесат тези 0,80ст. и да пусна още една декл.6
#6 | 17.01.2014, 20:10
Публикации: 4400 / 737
80 стотинки ми се видяха много за изравняване, при условие, че няма нищо специфично и си направих пробна ведомост за една година, с един месец болничен според примера. Ако всичко е било начисляване правилно би трябвало разликата да е 1-2-3 стотинки от закръглявания.
#7 | 17.01.2014, 20:18
Публикации: 110 / 3
Да "Ако всичко е било начисляване правилно"...(има ТРЗ програми, които малко грешат)...затова има нещо за доначисляване и по-добре да се доначисли...
#8 | 18.01.2014, 11:05
Публикации: 150 / 4
От горния пример въпроса е :
1. 420-54/осиг. за с-ка на р-ка/=366 по 10% = 36,60 ли трябва да е данъка
или
2.350-54 = 296 по 10%= 29,60 ли трябва да е данъка - така е по ведомост за месеца с болнични
Сумите са примерни, тук даже разликата е 7 лв.
#9 | 18.01.2014, 14:40
Публикации: 11971 / 2190
 :wave:

Върху сумата, изплащана от работодателя за първите три дни болничен не се дължи ДДФЛ. Прилагам едно разяснение на НАП по въпроса.
Цитат от същото :

" За периода след 01.07.2010 г. възнагражденията, изплатени за първите три работни дни от временната неработоспособност, са необлагаем доход по смисъла на ЗДДФЛ. Нормативното основание за това е новосъздаденият § 10б от ПЗР на закона, съгласно който в облагаемия доход по трудови правоотношения не се включват изплатените възнаграждения по реда на § 22о, т. 1 от ПЗР на КСО."

Конкретно на Вашия въпрос - т.2 е верният вариант.
#10 | 18.01.2014, 17:22
Публикации: 4400 / 737
От горния пример:

Отработени = 350 лв
Болнични = 70 лв
За удържане на ДОО, ЗОВ и т.н. = (350 + 70) х % = 54 лв
За облагане с ДДФЛ = 350 - 54 = 296 лв
ДДФЛ = 10% от 296 = 29.60 лв

Изкарайте си на една електронна таблица данните за РЗ за цялата година, изчислете осигуровките и данъка за да видите откъде идва разликата.
#11 | 20.01.2014, 16:10
Публикации: 150 / 4
Благодаря на всички за търпението, изясни ми се.
А как влияе неплатения отпуск на год. изравняване, това здравно, което е дължимо от работника не намалява ли год. дан. основа, а от там и данъка?
#12 | 20.01.2014, 17:02
Публикации: 150 / 4
Прочетох няколко теми по въпроса и честно казано не ми стана ясно.
Ще споделите ли мнение
#13 | 20.01.2014, 17:09
Публикации: 6679 / 661
Здравните осигуровки за неплатен отпуск намаляват данъчната основа естествено.
#14 | 21.01.2014, 11:55
Публикации: 150 / 4
Благодаря Ви много, следователно ще имаме данък за възстановяване, който трябва да приспадна от данъка за м.12 и да подам Д6 от 01 до 25 февруари 2014г. ЛИ?
Защото ако го приспадна от данъка за м.01.2014г. няма да ми се равнят сумите в Д1 и Д6
или то това равнение е само за осигуровките, но не и за данъка?
#15 | 21.01.2014, 12:04
Публикации: 11971 / 2190
" НАП ще приема двете декларации само ако декларираните месечни задължения с декларация образец № 6 са равни на изчислените задължителни осигурителни вноски, от подадените декларации образец № 1."

Това е от съобщенията на сайта на НАП. Имате право да направите преизчислението и с януарската ведомост до 31.01.2014. :smile1:
#16 | 21.01.2014, 12:38
Публикации: 150 / 4
ок, разбрах, ще си го направя в декемврийската ведомост приспадането, за която ще подам Д6 от 01 до 25 февруари с действително внесения данък, т.е. след възстановяването - по малко;
 :ok:
#17 | 21.01.2014, 16:33
Публикации: 150 / 4
A в Д1 попълвам начисленото за декември преди възстановяването на данъка - така ли е?.
Ведомостта я правя на ръка, Д1 и Д6 на програмката от НАП, а пък в счетоводната програма как ще ги равня с това възстановяване на данък, въобще не ми е ясно;
в смисъл сумите в счетоводството и това като задължения по Справката в НАП, но ще видим като стигна до там
#18 | 21.01.2014, 17:04
Публикации: 411 / 10
А може ли да не правим преизчисление когато става нъпрос за 1 или 2 стотинки?
#19 | 21.01.2014, 20:17
Публикации: 261 / 24
За 1 или 2 стотинки, може да пишете че разликите са несъществени и за това не правите преизчисление :)

И аз да попитам. Закъсняваме с изплащането на трудовите възнаграждения. Съответно към декемврийските  заплати /които ще се платят най-рано февруари/, ако направя годишно преизчисление на ДДФЛ и то реално няма да бъде възстановяване или удържане до 31.01. съответно няма да бъде внесено и до 25.02.
Въпроса е има ли смисъл въобще да го правя? 
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група