Здравейте,
Имаме назначено лице на втори ТД, което е било в неплатен отпуск при нас над 30 дни. За месец март (13.03.2024-20.03.2024)  е представило болничен, за който няма право на обезщетение,защото са прекъснати осигурителните права. Подали сме Д1 с код "заличаване" и Д6 с корекция за март по предписание от НОИ.
Въпросът ми е дали се дължат здравни осигуровки за този период и дали трябва да се подава нова Д1, тъй като в предписанието не  епосочено?
Здравейте!
През 2024 г. фирмата ни има сключен договор за посредничество с българско лице, местно за Германия. На лицето е изплащан доход за намиране на клиенти  в Румъния.
Каква декларация трябва да подадем ние като фирма за изплатения доход ?
Колеги, действайте - току-що успях (след десетина проби през ден...) и подадох без никакви донастройки. Явно те са премахнали проблема.
Моля, ако някой има опит по темата (регистриран е по ДДС в Румъния), да го сподели. Въпросите ми са по процедурите - как технологично става регистрацията там (как намирате акредитиран представител...) и какво следва след нея (счетоводна отчетност, ДДС деклариране ...). Търся и актуална информация за прага за задължителна регистрация в Румъния за 2014 година (26419 евро ли е или 35000 евро), както и разяснение на чл. 73, ал.3, т.1 от ППЗДДС: "текущо" какво означава - от 01.01.2014 до момента или за предходни 12 месеца, за следене достигането на прага. А и за какво служат двете календарни години преди текущата по чл. 73, ал.3, т.2 ?
Благодаря много за отговора! Надявам се да сме полезни и за други с подобни казуси.
Моят случай:
(м.08.2014 - ДДС за внасяне - внесен;)
м.09.2014 - 2600лв. - ДДС за възстановяване по чл.92, ал.1;
м.10.2014 - 850лв. - ДДС за възстановяване по чл.92, ал.3 (ВОД=35% от облагаемите доставки).
м.11.2014 - очаква се ДДС за внасяне около 200лв.
Правилно ли мисля? -
Първи вариант: Започва процедура по приспадане в м.09.14г., която ще приключи в м.11.14г. (2600-200=2400+850=3250 - за възстановяване) - ако не се възползвам от правото на ускорено възстановяване по чл.92, ал.3.
Втори вариант: същата процедура, но за 2600-200=2400 + още една проверка за ускорено възстановяване на 850лв. по чл.92, ал.3 за м.10.14г.
Аз избирам Първи вариант, за да не тормозя данъчните служители два пъти.
Но има и вероятност в м.11.2014 да се получи ДДС за възстановяване по чл.92, ал.3 (ВОД ще е минимум 50%). Тогава каква процедура ще прилагам? - Две в едно? Та даже три в едно? Някой имал ли е подобни случаи? Моля за практически примери.