1
При внасяне на машините е пусната статия Дт 204 Кт 426. При възстановяване по решение на ОС на дружеството/в ликвидация/ всички са подписали разписка за върнатите машини. Съответно трябва да се осчетоводи по обратен начин Дт 426 Кт 204 но през някои от годините е начислявано амортизация по Кт на с/ка 241. Как да постъпя не ми е ясна тази ситуация. Моля за малко помощ от компетентните в сайта по този въпрос.
2
БЛАГОДАРЯ, НЕ СЪМ СЕ СБЛЪСКВАЛА С ПОДОБЕН ПРОБЛЕМ, ДРУЖЕСТВОТО ОСТАНА БЕЗ СЧЕТОВОДИТЕЛ ТЪЙ КАТО ТЯ СЕ РАЗБОЛЯ И ПОЧИНА, АЗ ХОДЯ ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ ЗА ДА ОПРАВЯМ ДОКУМЕНТИТЕ, НЕ СЪМ НАЗНАЧЕНА. ДРУЖЕСТВОТО Е В ЛИКВИДАЦИЯ ОТ ДВЕ ГОДИНИ И СЕГА Е С УДЪЛЖЕН СРОК ДО ОЩЕ 2 ДОКАТО СЕ ПРОДАДЕ ВСИЧКО НО НЯМА ТЪРСЕНЕ. РАБОТЕХ В БЮДЖЕТНО ВЕДОМСТВО, НЯМАХ ДОПИР ДО ДРУЖЕСТВО /ООД/ И ЗАТОВА ПОМОЛИХ ЗА ПОМОЩ.
3
Дружество ООД в ликвидация, на Общо събрание взима решение да върне на съдружниците внесените машини като апортна вноска при създаването на дружеството. взета е операция Дт 204 Кт 426 със оценката на независим оценител. Каква операция следва да се вземе при връщане на машините Дт 426 Кт 204. Други операций взимат ли се и какви. Моля за малко помощ.
4
Данъци и счетоводство » Re: Брак на транспортни средства
04.10.2013, 18:53БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ЗА ПОМОЩА
5
Данъци и счетоводство » Re: Брак на транспортни средства
03.10.2013, 22:01НЯКЪДЕ ЧЕТОХ Дт 699 НА Кт 205, НО НЕ ДАВАТ ОБЯСНЕНИЕ ЗА 241 КЪДЕ ОТИВА, КАКТО И ДА Е ТАКА МИСЛЯ И АЗ И БЛАГОДАРЯ ЗА ОТГОВОРА.
6
Данъци и счетоводство » Брак на транспортни средства
03.10.2013, 18:59ТРЯБВА ДА БРАКУВАМЕ АВТОМОБИЛИ, КАКВИ ОПЕРАЦИИ ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ОТНОСНО С/КА 205 И С/КА 2415 КАТО СЕ ИМА В ПРЕДВИД ЧЕ СА ИЗХАБЕНИ НАПЪЛНО И НЯМАТ ОСТАТЪЧНА СТОЙНОСТ, ОТПИСАНИ СА ОТ РЕГИСТРАЦИЯ В КАТ. МОЛЯ ЗА МАЛКО СЪДЕЙСТВИЕ, ДОСЕГА НЯМАМ ТАКЪВ БРАК, ЧЕТОХ НЯКЪДЕ СЪС С/КА 699, НО ТОЧНО КАК???
7
Дт 421 на Кт 500 но излиза печалба която фактически я няма, или само по документи а има още много суми за разплащане с продажбите се покриват част от тях но в крайна сметка излиза на печалба тъй като се приспадне от с/а група 20 разликата е голяма и отива в 123. Редно ли е пък вместо в 123 да е в 121 или 122 / да се намали голямата загуба от минали години/. Много е объркано всичко но време няма за представяне на отчета.
8
9
Много моля някой да ми помогне да реша важен за мен въпрос. Фирмата е в ликвидация продава ДМА и с полученото изплаща заплати за минали години /2006,2007..../ това е разход но как да се осчетоводи като такъв за да не излезе в печалба. Статии са пуснати Дт 500 на Кт 400 Дт 701, 241,1 и 123 на Кт 241, 453,1 и с разплащането Дт 421 на Кт 500. Има за разплащане много за заплати за данъци с решение на ОС на дружеството е да се разпродава за да може да се издължи към бившите работници. Дружеството няма никаква дейност и е на разпродажба и ликвидация. Ще очаквам някакъв отговор от които да се възползвам. Благодаря предварително.