Благодаря Ви много за компетентния отговор!Имаме изадена фактура от немски митнически агент за фискално представителство и деклапрация за износ.Издала съм протокол по чл.117 с нулева дан.ставка, но впоследствие се разбира ,че стойността на тази  фактура ,не е включена в МД...трябва ли ,според Вас да анулирам този протокол и да издам друг с ,който да се самообложа с 20%
Не.Фактурата за транспорт е издадена от спедитор -българска фирма и е издадена на основание чл.30 ал.2
Купуваме стока от трета страна.В Нидерландия стоката се освобождава и извършваме ВОП по по.13 ал.6.Имаме издадена МД ,в която нашето дружество е посочено като вносител/декларатор /не внасяме ДДС и мито-стоката е освободена от мито /,транспорта е изцяло за наша сметка.В МД е включена само стойността на стоката и транспорта от  трета страна до Нидерландия, която е със нулева ставка съгл.чл.30 ал.2.Имаме издадена фактура от същия спедитор с нулева ставка за транспорта от Нидерландия -България.Имайки предвид чл.55 от ЗДДС -данъчната основа при ВОП,според Вас трябва ли да бъде увеличена с фактурата за транспорт Нидерландия-България?