1
Здравейте,
нуждая се от помощ във връзка с предстояща регистрация на фирма по ЗДДС. Оборотът от 50 000 лв е минал още през април месец и зная, че ще има глоба за това. Фирмата е ЕООД и извършва консултантски услуги онлайн на територията на Германия. Седалището и адресът на управление е БГ, но мястото на сделките са в Германия. На какво основание (по кой член) би трябвало да се регистрира фирмата по ДДС!
Спешно ми е!
Благодаря предварително
нуждая се от помощ във връзка с предстояща регистрация на фирма по ЗДДС. Оборотът от 50 000 лв е минал още през април месец и зная, че ще има глоба за това. Фирмата е ЕООД и извършва консултантски услуги онлайн на територията на Германия. Седалището и адресът на управление е БГ, но мястото на сделките са в Германия. На какво основание (по кой член) би трябвало да се регистрира фирмата по ДДС!
Спешно ми е!
Благодаря предварително
2
Данъци и счетоводство » Re: ДДС УСЛУГИ
31.05.2013, 11:16благодаря
3
Данъци и счетоводство » Re: ДДС УСЛУГИ
30.05.2013, 23:09за да не отварям нова тема, искам да попитам с каква счетоводна статия трябва бъде отразено самоначисленото ДДС.
Например българска фирма регистрирана по ДДС получава ф-ра за консултанска услуга в размер на 1000 евро без ДДС. Ние трябва да самоначислим ДДС-то от 200 евро. Кои сметки са засегнати?
Благодаря предварително
Например българска фирма регистрирана по ДДС получава ф-ра за консултанска услуга в размер на 1000 евро без ДДС. Ние трябва да самоначислим ДДС-то от 200 евро. Кои сметки са засегнати?
Благодаря предварително
4
Данъци и счетоводство » Re: VIES декларации
29.05.2013, 13:02Благодаря!
сега ще го прочета
сега ще го прочета
5
Данъци и счетоводство » Re: VIES декларации
29.05.2013, 11:06Благодаря много за точния отговор, който ми дадохде. Това, което проверих в сайта е http://www.kik-info.com/check/check_place.php
там нанесох следните данни:
- вие сте : доставчик,
- място на икономическа дейност и постоянен обeкт, от който се предоставя услугата (ако няма, то мястото на пребиваване на доставчика) - Европейски съюз, защото там се предоставя услугата
- и данъчно задължено лице, съгласно определението в ЗДДС - маркирах ДА
- нашият контрагент - е клиент
- с място на икономическа дейност и постоянен обeкт, на който се предоставя услугата (ако няма, то мястото на пребиваване на получателя) - Европейки съюз
- и данъчно задължено лице, съгласно определението в ЗДДС - маркирах НЕ
това е отговорът, който излезне след бутона провери
Мястото на изпълнение на доставка е извън територията на България.
Съгласно чл.86, ал.3 не се начислява ДДС в България при доставка с място на изпълнение извън територията на страната.
Задължително трябва да се включи във фактурата основанието за неначисляване на ДДС.
Примерен текст за фактура:
Доставката не подлежи на облагане с ДДС в България, съгласно чл.86, ал.3 и във връзка с чл.21, ал.1
Това означава ли, че ако е нерегистрирано по ДДС ЮЛ или ФЛ - няма да се начислява, защото тотално се ошашках. Поне така излезе в този калкулатор или аз правилно не съм задала критериите
там нанесох следните данни:
- вие сте : доставчик,
- място на икономическа дейност и постоянен обeкт, от който се предоставя услугата (ако няма, то мястото на пребиваване на доставчика) - Европейски съюз, защото там се предоставя услугата
- и данъчно задължено лице, съгласно определението в ЗДДС - маркирах ДА
- нашият контрагент - е клиент
- с място на икономическа дейност и постоянен обeкт, на който се предоставя услугата (ако няма, то мястото на пребиваване на получателя) - Европейки съюз
- и данъчно задължено лице, съгласно определението в ЗДДС - маркирах НЕ
това е отговорът, който излезне след бутона провери
Мястото на изпълнение на доставка е извън територията на България.
Съгласно чл.86, ал.3 не се начислява ДДС в България при доставка с място на изпълнение извън територията на страната.
Задължително трябва да се включи във фактурата основанието за неначисляване на ДДС.
Примерен текст за фактура:
Доставката не подлежи на облагане с ДДС в България, съгласно чл.86, ал.3 и във връзка с чл.21, ал.1
Това означава ли, че ако е нерегистрирано по ДДС ЮЛ или ФЛ - няма да се начислява, защото тотално се ошашках. Поне така излезе в този калкулатор или аз правилно не съм задала критериите
6
Данъци и счетоводство » Re: VIES декларации
28.05.2013, 18:47това е че не знам по кой член трябва да бъдат отнесени
7
Данъци и счетоводство » VIES декларации
28.05.2013, 12:48Ще се регистрира фирма по ДДС в нашата страна, която ще извършва консултантски услуги на територията на държава-членка от ЕС - Германия. Кой трябва да е платец на ДДС при следният случай:
1)- когато клиентът в Германия е регистрирано ЮЛ по ДДС;
2)- когато клиентът в Германия е нерегистрирано ЮЛ по ДДС;
3)- когато клиентът в Германия е ФЛ?
Когато ще се издава фактура на чуждестранното лице в графата ДДС нулева ставка ли отразяваме и по кой член трябва да бъде,т.е какво ще бъде основанието за начисляване (ако ще има) или неначисляване на ДДС? VIES декларации трябва ли да се попълват? Протокол по чл 117 съставяли се при всеки един от тези случаи и ако не, при кой от трите няма да се съставя? Дали това ще го разглеждаме като ДДС на услуги по чл 21 ал 3 от ЗДДС?
Благодаря предварително!
1)- когато клиентът в Германия е регистрирано ЮЛ по ДДС;
2)- когато клиентът в Германия е нерегистрирано ЮЛ по ДДС;
3)- когато клиентът в Германия е ФЛ?
Когато ще се издава фактура на чуждестранното лице в графата ДДС нулева ставка ли отразяваме и по кой член трябва да бъде,т.е какво ще бъде основанието за начисляване (ако ще има) или неначисляване на ДДС? VIES декларации трябва ли да се попълват? Протокол по чл 117 съставяли се при всеки един от тези случаи и ако не, при кой от трите няма да се съставя? Дали това ще го разглеждаме като ДДС на услуги по чл 21 ал 3 от ЗДДС?
Благодаря предварително!