Благодаря! По този член е така, а някакви изключения има ли? Имаше нещо с т.н.  обратно начисляване.
Фирма, със постоянен адрес в  ЕС, иска да наеме офис в България. Въпросът ми е: - Във фактурата за наема фирмата Наемодател, регистрирана по ДДС, трябва ли да начислява ДДС? Ако не, на какво основание няма да начислява ДДС на фирмата Наемател? Благодаря предварително за отговора!