Здравейте, сега установих, че съм пропуснала да подам годишна декларация 6 на самоосигуряващо се лице само за здравно за 2016 г. Давностният срок за санкция 1 година от 01.05.2017 г. ли се брои
Здравейте има дружество, което от  месец октомври назначи човек, който ще работи работа, която е различна от основната икономическа дейност на дружеството по КИД. В уведомлението по чл. 62 е подаден кода по Кид за тази дейност, но се чудя в декларация 1 на лицето кой КИД се подава, основния или този, по който е назначено
Здравейте, имам лице, което няма никакъв трудов стаж в живота си и е назначено на срочен трудов договор за 6 месеца. При освобождаването му, поради изтичане срока на договора дължа ли обезщетение за неизползван отпуск. Благодаря
Здравейте, да попитам в тази тема, за да не отварям нова. Вчера подадох Д1 и Д6 за месец август, но след това установих, че на едно от лицата, заплатата е променена през август, а аз съм я подала със старата заплата. Заплатата е в увеличение. Сега ако подам Д1 с код корекция, пиша цялата сума или само сумата, с която е увеличена заплатата. В Д6 подавам само осигуровките, със суми, които трябва да в увеличение.
Имам аналогичен случай, българска фирма регистрирана по ДДС извършва преводачески услуги на фирма в Италия, нерегистрирана по ДДС. Във фактурата не начислявам ДДС и понеже италианската фирма не е регистрирана по ДДС не подавам Vies декларация - така ли е или греша
Получавам много противоречиви мнения, да подам с код корекция Д1 и Д6, да залича едната Д1 и да подам код корекция на едната Д6 с нули. Направо не знам какво да правя
Здравейте, на една фирма без да искам съм подала за ноември декларация 1 и 6 на 1 декември и след това на 11 декември. Моля за съвет как да оправя нещата, защото и двете са приети.
Здравейте, получих молба от работник за преминаване от 8 на 4 часов работен ден. Работодателят е съгласен. Само допълнително споразумение ли сключваме за 4 часовия ден, и за промяна на заплатата. В НАП не подавам ново уведомление по чл. 62
Здравейте, спечелен проект за финансиране на текуща дейност и ДМА в размер на 20 000 лв. Финансирането е 100% от държавата по ОПРЧР. Извършва се авансово плащане в размер на 20%. След това се прави междинно и окончателно плащане. Верификация се прави на база реално извършване на разходи. Договорът е сключен през 2013 г. Авансовото плащане е получено през 2013 г и съм го осчетоводила 503/754. След това през 2013 г фирмата закупува ДМА и извършва текущи разходи, които ги осчетоводявам 20/401, 60/401, 6112/60 - разходи по проект. Междинно и окончателно плащане ще има през 2014 г. Аванса мога  ли да го призная като приход още 2013 г 754/704 ? След това с този приход мога ли да покрия направени разходи 704/6112. В ГДД със счетоводните амортизации увеличавам ФР, а със същата стойност финансиране намалявам, защото няма данъчни амортизации. В 6112 обаче ми остава салдо, тъй като междинно и окончателно плащане ще има през 2014 г. Така ли да оставя като незавършено производство или разходи за бъдещи период или дурго.........През 2014 когато се получат плащанията 503/754, 754/704 и 704/6112 и приключвам проекта. Ако имам грешки моля кажите, защото за първи път се сблъскавм с това
Здравейте, за първи път се сблъсквам с подаването на Д1 и Д6 за граждански договор и моля за помощ. Договорът е сключен през месец юли, а доходът е изплатен на 11.12.2013 г като тогава се прекратява и договора. Има удържани осигуровки. В Декларация 1, код продължаване в осигуряването 1 ли се посочва, а ден, от който е започнало осигуряването и последен ден в осигуряването какво попълвам.