1
Сърдечно Ви благодаря, много ми помогнахте!
2
Здравейте!
Пиша Ви във връзка със следния въпрос, засягащ право на приспадане на данъчен кредит: Нова фирма се регистрира по ДДС с дата на регистрация по ДДС – 02.06.2014 г., но въпросната фирма има фактури за покупки на активи и получени услуги преди тази дата. Съгласно чл. 74 и чл. 75 от ЗДДС и съгласно чл. 61 ал. 1 от ППЗДДС трябва в седемдневен срок от датата на регистрация да подадем Приложение №2 към чл. 61 ал. 1 от ППЗДДС, за да може да си ползваме данъчния кредит. Срокът е спазен, приложението е подадено с КЕП До тук добре. Но съобщението, пак по електронен път получавам на 01.08.2014. Тоест първата СД за м. юни, вече е подадена. Не ги включих ( наличните активи по чл.74 от ЗДДС ) и във втората СД, защото очаквах, в съобщението да пише, че се признава правото на ползване на ДК, а не, че само е прието. След консултации по телефона разбрах, че всъщност с това съобщение, се признава правото на приспадане и друго няма да получим. Т.е. пропуснала съм и втория месец да ги включа в СД. Въпросът ми е: Имам ли право да ги включа в месец Август, или е по-целесъобразно да подам коригиращи данни? За м. Юни и м Юли имам ДДС за възстановяване. Мога ли да включа активите по приложение 2 в августовската СД? Можете ли да ми помогнете? Благодаря предварително.
Пиша Ви във връзка със следния въпрос, засягащ право на приспадане на данъчен кредит: Нова фирма се регистрира по ДДС с дата на регистрация по ДДС – 02.06.2014 г., но въпросната фирма има фактури за покупки на активи и получени услуги преди тази дата. Съгласно чл. 74 и чл. 75 от ЗДДС и съгласно чл. 61 ал. 1 от ППЗДДС трябва в седемдневен срок от датата на регистрация да подадем Приложение №2 към чл. 61 ал. 1 от ППЗДДС, за да може да си ползваме данъчния кредит. Срокът е спазен, приложението е подадено с КЕП До тук добре. Но съобщението, пак по електронен път получавам на 01.08.2014. Тоест първата СД за м. юни, вече е подадена. Не ги включих ( наличните активи по чл.74 от ЗДДС ) и във втората СД, защото очаквах, в съобщението да пише, че се признава правото на ползване на ДК, а не, че само е прието. След консултации по телефона разбрах, че всъщност с това съобщение, се признава правото на приспадане и друго няма да получим. Т.е. пропуснала съм и втория месец да ги включа в СД. Въпросът ми е: Имам ли право да ги включа в месец Август, или е по-целесъобразно да подам коригиращи данни? За м. Юни и м Юли имам ДДС за възстановяване. Мога ли да включа активите по приложение 2 в августовската СД? Можете ли да ми помогнете? Благодаря предварително.