Мисля, че цели колкото може по-малко да внася на държавата - т. е. икономия :smile1:
Ясно му е, че това е мисия невъзможна, но като ЗП досега колкото субсидии му дадат толкова са му и осигуровките. Той обработва около 20 декара. Затова работи и на друго място.

Освен това - самоосигуряването на едно  ФЛ е само веднъж /или чрез фирмата или като ЗП/.
Това не го знаех!!!!!
Първоначално му желание беше да се осигурява и на двете места ката СОЛ
Моля за помощ, ако може да ми кажете кое ще е най добре за него.



Ако си купи фирмата, задължително ще си вземе счетоводител.
Доколкото знам сега си подава декл. 1  и 6 като земеделец и си плаща осигуровките
През април на следващата година си обявава дохода с червената декларация
Като работник на трудов договор фирмата му подава декларациите.
След покупката ще се осигурява като собственик веднъж на фирмата  и още веднъж като земеделец????
Здравейте,
надявам се да ми помогнете с казус свързан с регистриран земеделски производител - физ. лице.
Лицето е регистрирано от две години като производител.Но се води и на трудов договор във фирма ЕООД, занимаваща се със строителна дейност.
Управителя на фирмата иска да я продаде  и предлага на земеделския производител да я купи.
Въпросите ми са :
- Може ли земеделския производител да извършва дейност като физ. лице като производител, а като управител и собственик на фирмата да извършва строителна дейност? т.е. двете дейности да се извършват поотделно -  като физ. лице да си подава декларациите  за земеделец, а като управител и с булстат на фирмата да извършва само строителна дейност и да подава и зелена декларация?
Благодаря предварително

Да права си
Още веднъж благодаря за съдействието и полезните отговори
Благодаря за вашето съдействие и получените отговори
Но защо да не отразя фактурата за доставката на стоката в клетка 15 на СД, при положение, че доставям стока, а на услуга- т.е ВОД без ДДС
За самият монтаж може би ще бъде в клетка 17
Здравейте, може ли да ми помогнете със следния казус:
Българска фирма, регистрирана по ДДС, сключва договор, като доставчик, за изработка, доставка и монтаж за обект, намиращ се в Брюксел, с друга българска фирма, също регистрирана както и в България, така и в Белгия по ДДС.
До тук е ясно- ние издаваме фактура без ДДС  на основание чл.21, ал.4, т.1 с белгиския ДДС номер на фирмата получател
В НАП не могат да ми кажат като каква сделка да отразя фактурата?
Знам, че не се подава ВИЕС декларация, но те не знаят в коя колона да осчетоводя сумата като продажба???
Моля за помощ къде да отразя продажбата в справка-декларацията?