Според мен ,понеже имам подобен случай - не ,не е необходимо. Пример :При нас управителя на юридическото лице е осигурен през две дружества на максималния размер. Във първото дружество на 1500 лева ,като получава към момента доход от полагане на личен труд 5000 лева,  във второто дружество е осигурен на 1500  , където отново получава възнаграждение за положен личен труд . Във първото и второто дружество внася осигурителни вноски и данък общ доход върху 1500,като първото дружество изравнява разликата в ДОД от 5000 -1500. В третото дружество е СОЛ и не получава възнаграждение ,не внасяне и не декларираме нищо нулево. В Четвъртото дружество ,където е управител на юридическо лице , собственик на друго юридическо ,също не внасяне и на декларираме нищо. Но дори и да решите да пускате нулеви Д1,важно е правилно да сте декларирали самоосигуряването , както и правилно да удържате данък общ доход за начислените възнаграждения . При нас за доходите подаваме и декл.по чл.50 от Зддфл. 
Здравейте , използвам създадената тема , понеже случая е аналогичен. Грещно подадена Д1 с 3 дни обезщетение за сметка на работодателя.Направих корекция на Д 1 за лицето в точка 16,2-18 дни/болничния е продължение.Сега ми предстой да направя и корекция на Д6. Фондовете за ДОО и ДЗПО съответно се намалят , но фонда ми за ЗО се увеличава с 6 стотинки. Въпроса ми е чисто технически - Мога ли в една колона с код Корекция да подам верните суми за фонд ДОО и ДЗПО , а в друга колона с код РЕДОВНИ данни да подам увеличението от 6 стотинки , за да спазя равенството?
Попаднах на следния файл...
 Съгласна съм с вас , но така са ми оставени , какво да се прави ...И все пак си мисля , че нямат място в резултата за 2013?!?Все пак благодаря ...Приятна почивка желая.
А може ли да попитам - как би стоял въпроса със заплати за м.12/2012 /не са  начислени през 2012/, а начислени и платени  през 01/2013  и съответно не са отнесени на разход през 2012 ... през 2013 се получава начисляване на 13 месеца работни заплати , трябва ли отново да се увеличи счетоводният резултат със сумата на разходите за 12/2012? Тези разходи за заплати за 2012 , към 692 ли ще бъдат отнесени и непризнати за разход през 2013?
Здравейте , предварително благодаря и ще се радвам, ако може да помогнете- Имам следната ситуация , българска фирма регистрирана в БГ по ДДС , извършва плащане на руска фирма за услуга /регистрирано по ддс в Русия/- рекламно присъствие в интернет каталог . Мястото на извършване на услугата - в Русия. Издаден е инвойс от страна на руската фирма без ддс. Извършено е реално плащане на услугата. Въпросът ми е следният - съгласно сроковете следва ли да издам протокол , с който да самоначисля ддс на българската фирма? И как следва правилно да го вкл. в дневника по ддс-при покупките /продажбите?
Здравейте , ако някой е имал подобен случай , моля да помогне.
Имам подадена Декларация 1 за месец 03,2013 , която е дублирана , тоест 2 пъти едно и също. И двете са приети и обработени успешно. Как да коригирам това ? Ако сега подам заличаваща , и след това отново като редовни данни ?
Здравейте ,
Ако някой може да помогне - имам фактура за покупка на лек автомобил втора употреба от автокъща в бг. - / прилага специален ред на облагане на маржа /- сума за плащане 2500 . Данъчна основа 453.48 и ддс 90.70. Ясно че е без право на данъчен кредит , но статиите с които да влезе в дневниците по ддс - никаква идея - дали да го направя през разчетна сметка ?!?Идея си нямам. Ако някой по - често осчетоводява такива покупки, моля да посъветва -Предварително благодаря!
Много благодаря!
Спорен ден!
Здравейте,имам нужда от малко помощ и съвет  :smile1:. Фирмата ни прави превод на физическо лице , което набира средства за собственото си лечение в чужбина. В ЗКПО чл.26 , т.7 пише ,че дарение извън посочените в чл.31 , не са разходи признати за данъчни цели.Имам ли право сега да го осчетоводя в с/ка 609, а в ГД го покажа като данъчна постоянна разлика -в увеличение, правилно ли ще бъде?Има ли друг вариант?
Изх. №53-00-711 /28.10.2010 г.-относно
префактуриране на разходи от наемодател на наемател – частно (физическо) лице по
смисъла на ЗКПО и ЗДДС.-Благодаря Ви , но вече открих в системата на НАП-указания относно такива случай....Успешен ден!
Здравейте, имам следният казус- ЕООД наема помещение за офис от ФЛ нерегистрирано по ЗДДС.От всичко което изчетох досега , ми става ясно , че в договорът изрично е нужно да се посочи ,че наемателя заплаща разходите по ток , вода и да се посочат точно партидите на ел. и водомер във въпросният договор/за прехвърляне на партиди и дума не може да става/.ФЛ/наемодателят всеки месец трябва да издава квитанция за платени консумативи по съответните партиди , за да може ЕООД да признае направените от него плащания за ток и вода като разход. Въпросът ми е - някой от вас издавал ли е такава квитанция ? Какво представлява / ако имате нещо като образец-моля помогнете!
http://konsumativi.net/67/75/269.html   дали това би ми свършило работа-естествено с подпис на наемодателя и  прикрепени ф-ри за ток и вода от ЕОН и ВИК.
 Благодаря!