IU2, сега си подавате ежемесечно само Декларация 1.
Декларация 3 не подавате. Тя е за здравноосигирявани от бюджета лица.
Декларация 6 е обобщаваща и се подава 1 път годишно до 30 април. Т.е. първата декларация 6 ще подавате до края на април 2025 г. за осигуряването през 2024 г.
Успех <3
Здравейте! Искам да помоля за съвет.
Самоосигуряващо се лице съм и си подавам декларация обр. 1 всеки месец. За месец май обаче съм забравила.
Предстои ми да изляза в майчинство след около месец.
Може ли да ми дадете съвет какво да правя? Мога ли да "прескоча" този месец?
Ще бъде ли проблем за обезщетението по време на болничния?
В данъчната декларация и декларацията обр. 6 за 2024 г. мога ли да "коригирам" тази грешка или да посоча, че съм се осигурявала 11 месеца в годината?

Благодаря за отделеното внимание!
Опитах през chrome , а също така изпълних и указанията за Stampit , дадени по-горе, рестартирах компютъра. Явно е само при мен.
Здравейте!

От петък в началната страница на НАП nap.bg ми се появява това:

"Възникна грешка в работата на системата.
За вход в Портала за електронните услуги на НАП натиснете ТУК."

Като последвам линка към електронните услуги ме препраща към тях, но след това въобще не иска да се оторизира с електронен подпис, директно изписва "Неуспешна оторизация с Електронен подпис". Тествах си подписа в brra.bg и всичко беше наред.

Само при мен ли е така? Някакви идеи какво да направя?  :noexpression:
Отидете на сметкоплана, изберете сметката и я настройте допълнително да е материална. Така ще ви даде да изберете и мерна единица и да си водите материалите и по брой. Мисля, че в указанието имаше отделна секция за тези сметки. Малко е тегаво в началото, докато си настоите сметката, но след това работата с програмата е приятна. Успех!  :good:
Намерих си грешката - не е трябвало да попълвам в т. 17 и 18.
Хубав ден!
Здравейте!
Много ще съм Ви благодарна, ако можете да ми помогнете, защото наистина не мога да определя къде ми е грешката :( Имам проблем с изчисляване на ЗО за работник с болничен през месеца.
Случаят е следният:
Служителят е в болничен от 28.07.2016г. Изчислявам му обезщетение 70% от заплатата за 2 работни дни (31 лева под МОД).

19 отработени дни. Брутна Заплата = Мин. Ос. Доход = 465.00лв. (няма други отпуски, надбавки, бонуси или доп. възнаграждение за стаж).

Работя с програмата на НАП и попълвам:
1. В клетка 17 (доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 5 ЗЗО) - 44.29 лв (МОД = (465/21)*2 )
2. В клетка 18 (Върху сумите в т.17) 4.8
3. 19, 20 - 0
4. В клетка 21 (ОД, върху които се дължат ос.вноски, вкл.сумата по чл. 40, ал. 5 от КСО) 465 лв.
5. В клетка 22-1 (ЗО)  - 4.8 и 3.2 ;
6. 27 и 28 - 0

Изчислявам ЗО на 37.20 лв.
НАП , на база на подадената декларация, го изчисляват на 39.33 лв, което отговаря на Осигурителен доход 491.63 лв (с 26.63 повече), т.е. аз не съм попълнила нещо както трябва, но не знам къде :(

За първи път попълвам декларация в случай на болничен и ще съм много благодарна, ако някой би бил така добър да помогне.  :good:
Добре, аз си купувам вода за 20 лева. Давам ги на някой тези пари и отделно трябва да си начисля и данък 10% - още 2 лева да внеса. Ок, признават ми се за разход 22те лева, но какво от това, като се набутвам с още 2 лева.  :blink:
Нещо и на мен не ми е ясен този данък, ще съм супер благодарна, ако някой го обясни по-подробно...