Здравейте,

Имаме издадена фактура от фирма, регистрирана в Обединените Арабски Емирства, за извършена рекламна дейност. Към нея издаваме Протокол за обратно начисляване на ДДС по чл. 82, ал. 2. Въпроса ми е къде трябва да влезе - в покупки или продажби или и двете?
благодаря
Здравейте,
Имам следният казус. Днес клиент ме помоли да издам продажна фактура за "Комисионна по логистични услуги за 2016г.". Фактурата е с днешна дата, февруари 2017г. Въпросът ми е трябва ли по някакъв начин тя да се отрази и в 2016-та и да се коригират резултата, данъчната декларация, баланси и всичко останало по годишното приключване?

Благодаря