1
Здравейте,
Имам ФЛ регистрирано по ДДС и отдава под наем обект /магазин на които притежава 1/2 и.ч., а останалата част е на други наследници / на фирма. ФЛ регистрирано по ДДС издава фактура на фирмата за неговата част от наема и начислява ДДС , а фирмата от своя страна подава Декларация по чл.55 и декларира данък за целият наем на обекта.
Пример: наем по договор е 2000,00 лв ,на ФЛ регистрирано по ДДС е 1000,00лв., то издава фактура : ДО -1000,00 лв, ДДС- 200,00лв, обща стоиност 1200,00 лв.
Фирмата използва фактурата и подава Д.55 - 180,00 лв -Данък . Според вас правилно ли е така?
Благодаря ви !
Имам ФЛ регистрирано по ДДС и отдава под наем обект /магазин на които притежава 1/2 и.ч., а останалата част е на други наследници / на фирма. ФЛ регистрирано по ДДС издава фактура на фирмата за неговата част от наема и начислява ДДС , а фирмата от своя страна подава Декларация по чл.55 и декларира данък за целият наем на обекта.
Пример: наем по договор е 2000,00 лв ,на ФЛ регистрирано по ДДС е 1000,00лв., то издава фактура : ДО -1000,00 лв, ДДС- 200,00лв, обща стоиност 1200,00 лв.
Фирмата използва фактурата и подава Д.55 - 180,00 лв -Данък . Според вас правилно ли е така?
Благодаря ви !