1
Издаденият Протокол по чл.117 включва ли немското ДДС?
А когато го върнат го анулираме и издаваме нов със стойност без немското ДДС?
Или просто самоначисляваме ДДС върху стойността без немското ДДС?
А когато го върнат го анулираме и издаваме нов със стойност без немското ДДС?
Или просто самоначисляваме ДДС върху стойността без немското ДДС?