Здравейте,

Имаме фактура за преводачески услуги, която трябва да се префактурира на свързано лице.

Въпросът ми е необходимо ли е бъде осчетоводена на разход при нас и след това да се издаде фактура и да се признае приход отново при нас?  (т.е. 60 гр. / доставчик и после клиенти / 70 група)

или може да използваме сметка 498 (т.е. 498 / доставчик и после клиенти / 498)

Въпросът ми е необходимо ли е да се начислява разход и приход при нас?
Приключвам ги към 31.12.2020.  А го правя преди съставянето на ГФО
Благодаря
Здравейте,

Може ли да ми кажете кога се приключват сметки от гр. 60 и 70 във връзка с определянето на финансовия резултат за 2020 година. През първите три месеца на 2021 ли се прави?
Има опция за копиране на една папка в един и същи период и тогава операциите се дублират автоматично и могат да се преместят в желания период.

Аз така правих заплатите.

Ако направиш един скрийншот на Навигатора ще ти кажа как става, защото вече работя с друга програма и не си спомням как се казваха менютата.
Извинявам се за тъпия въпрос, защото явно вие сте отскоро във фирмата, не са ли видяли, че в края на годината има плащания без фактури и защо не е реагирано през 2018 да се набавят фактурите? Плащанията на какво основание са били направени през 2017?
Да, действително съм отскоро във фирмата и въпросът ви изобщо не е тъп, а си е точно на место. :)
Ще поразпитам колегите за случая.
Платени са в 2017 година, когато са и издадени. :)
Фактурите са издадени от трета страна извън ЕС, но има и такава от БГ доставчик без ДДС.

Дали са разходи или не зависи от конкретното съдържание на фактурите, а не толкова от сумите . Ако са разходи за минал период бих ги осчетоводила по дебита на с/ка 122 - натрупана печалба за минали години.

СС 8
Препоръчителен подход
7.1.1. Фундаментална грешка, която е свързана с предходни периоди, се отчита през текущия период чрез увеличаване или намаляване на салдото на неразпределената печалба от минали години.

Благодаря за отговора.

А може ли да минат по 602 сега в Декември? Питам защото така са ми предадени за осчетоводяване.  :smile1:
Благодаря за отговора.

Вчера получих няколко такива стари фактури, предполагам в бъдеще ще получа още. Работя за голяма международна компания и най-любезно ви казвам, че силно се съмнявам колегите ми да тръгнат да коригират финансови отчети и т.н.  :smile1:

Фактурите са ми предадени за осчетоводяване по сметка 602 разходи за външни услуги. Правилно ли е такова третиране според вас? Сумите им варират между 1000 и 3000 лева.

Здравейте на всички,  :smile1:

Получих фактура за извършена услуга /ИТ услуги/ с дата на издаване близо 2 години назад. Фактурата няма начислен ДДС.

Въпросът ми е:
По коя сметка трябва да осчетоводя фактурата. По 609 като непризнат разход за данъчни цели или по 602 като разход за външни услуги?

Благодаря и поздрави.