Здравейте,
Българска фирма, регистрирана по ДДС получава фактура от румънска фирма.
Във фактурата е начислен ДДС е със стойност  0,00.
 Издавам  протокол по чл. 117.
Правилно ли е да се отрази протокол по чл. 117  както следва:
- вид документ- 09
- в дневника за продажби  да се попълнят  кол. 9 , кол. 10  и  кол. 11 , кол.12
-в  дневника за покупки    да се попълнят   кол. 10  и  кол. 11
Благодаря