Благодаря за отговора!
 А според Вас нормата на чл. 446, ал.1, т.1 от ГПК какво определя, - изплатеното - независимо дали заплата за текущия или предходни месеци и обезщетения или начисленото и изплатено за текущия период?
Здравейте,

имам наложен запор от ЧСИ. През м. 01.2023 г. на служителя ще бъдат изплатени:  - заплата за м. 01.2023, обезщетение за неизполван отпуск, и заплати за периода 07.2019-10.2019 г. Влиза ли частта от заплатите за стари периоди при изчисляване на запора?
Здравейте,
в линка по-долу може да намерите някои отговори на вашите въпроси. Става въпрос за наем на софтуер, а не за покупка, но все пак са дадени някои тълкувания на отделните елементи от внедряването на софтуера. Успех!
https://www.tita.bg/free/accounting/789
Здравейте,

при изтичащ договор за управление, който се регистрира в Регистър Булстат, може ли да се продължи действието на досега действащия ДУ с анекс и определяне на нов срок на действие, или трябва да бъде изготвен нов ДУ с нов мандат на действие?

Благодаря Ви!
Благодаря за отговора!
Да - действително декларацията е подадена извън срока.
Това може ли да бъде основание на данъчните власти да откажат съответно приемането на декларацията  и възстановяването на надвнесения данък?
Здравейте,
имал ли е някой от вас случай на подадена данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ след срока за подаване (подадена през септември 2022 година Декларация за доходи от 2021 година )?
Декларацията е подадена с цел да се позва данъчно облекчение на лице с ТЕЛК.
Подадена е онлайн с Пик код - като съобщението, което излезе в системата на НАП е следното: "Подадената от Вас Декларация по чл.50 от ЗДДФЛ (2001) е подадена след законоустановения срок. Приета е, защото за същия период няма подадена предходна декларация."
Според вас да очаквам ли някой да направи обратна връзка с мен или по скоро ще има мълчалив отказ от тяхна страна?

Благодаря Ви.
Обезщетението по чл. 220 е без социални и здравни осигуровки, но се облага с данък.
Защо  да не са коректни статиите?
Няма ли по този начин сметка 241 да остане с дебитно салдо?
Това не се коректни счетоводни записвания. По-скоро при получаване на кредитно ще има:
Д-т с/ка 241 - с натрупаната амортизация
       К-т с/ка 709 - с разликата
       К-т с/ка 204 - с балансовата ст-ст
По с/ка 401 ще остане салдо.
Според стандартите трябва да отчиташ продукцията по справедлива стойност в края на отчетния период
Това е отговор от М. Цветанова (бюджетарите я знаят) на запитване за отчитане на компенсациите в бюджетните организации, може да послужи някому:

6010
4511-1/
4010

4010/
5013,
7481

Това ли са статиите?


А как ще се отчете прихода от финансиране в бюджетните организации?
Здравейте,

може ли и аз да получа тази стара бланка за УП-2 от преди 2000 година?