1
Здравейте, какъв съвет бихте дали по следния казус:
ЮЛНЦ е рег. по ЗДДС и осъществява стопанска дейност. При получаване на фактури с начислено ДДС, дали първоначално на всички да ползва ДДС-то и след това да върне ДДС-то по тези, които касаят нестопанската дейност или още при осчетоводяването на фактурите, те да се разграничават /с ползване на ДДС или без ползване на ДД ?
Пример - закупува тениски и ползва ДДС. Част от тези тениски се продават, а друга част се подаряват /с цел реклама/, което се случва в повече от един месец. Когато се подарят тениските, връща ДДС-то.
ЮЛНЦ е рег. по ЗДДС и осъществява стопанска дейност. При получаване на фактури с начислено ДДС, дали първоначално на всички да ползва ДДС-то и след това да върне ДДС-то по тези, които касаят нестопанската дейност или още при осчетоводяването на фактурите, те да се разграничават /с ползване на ДДС или без ползване на ДД ?
Пример - закупува тениски и ползва ДДС. Част от тези тениски се продават, а друга част се подаряват /с цел реклама/, което се случва в повече от един месец. Когато се подарят тениските, връща ДДС-то.
2
Данъци и счетоводство » Фактура към Швейцария за услуга
12.10.2021, 10:30Здравейте, трябва да издам фактура от БГ фирма, регистрирана по ЗДДС, към Швейцарска фирма за услуга, която има номер, наподобяващ ДДС номер - CHE ....MWST. Услугата е - проучване на терен, изтовяне на доклад, подготовка на документи... за изграждане на ФВЕЦ. Мога ли да се позова на чл. 21 т.2 и да издам ф-ра без ДДС или пък попадам в хипотезата "Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект" и трябва да има ДДС във фактурата?