1
Здравейте,
моля за помощ в следния казус.
Българска фирма регистрирана по ЗДДС купува стока от италианска фирма и я продава на италианска фирма, стоката не идва до България.
Българската фирма не е регистрирана в Италия.
Трябва ли да начислим ддс?
Благодаря ви!
моля за помощ в следния казус.
Българска фирма регистрирана по ЗДДС купува стока от италианска фирма и я продава на италианска фирма, стоката не идва до България.
Българската фирма не е регистрирана в Италия.
Трябва ли да начислим ддс?
Благодаря ви!
2
Данъци и счетоводство » Re: Командировка в чужбина
31.05.2022, 14:48На всички командировани лица са дадени днвени пари, пътните са със служебни автомобили, нощувките са платени, това са допълнителни разходи, които шефовете си правят. Исе чудя какво да ги правя.
3
Данъци и счетоводство » Re: Командировка в чужбина
31.05.2022, 11:34дневните са отделно.
4
Данъци и счетоводство » Командировка в чужбина
31.05.2022, 11:12Здравейте,
имам следното питане.
При командировка в чужбина има направени много плащания по бензиностанции и заведения, за някои от плащанията има касова бележка , за други нищо.
Чудя се къде ще е по правилно да се осчетоводят , на разход без документ или на представителни разходи.
имам следното питане.
При командировка в чужбина има направени много плащания по бензиностанции и заведения, за някои от плащанията има касова бележка , за други нищо.
Чудя се къде ще е по правилно да се осчетоводят , на разход без документ или на представителни разходи.
5
Данъци и счетоводство » Re: Споразумение за прихващане
16.03.2022, 08:31Какво точно споразумение? Това са два разчета взимане и задължение. Може да се очетоводи от новите и да се представи в ГФО-то. Не виждам проблем и да си остане в следващата година. Те тия отчети, някой ако ги проверяваше....
Благодаря!
6
Данъци и счетоводство » Споразумение за прихващане
15.03.2022, 16:15Здравейте,
моля за помощ относно споразумение за прихващане от март 2021 г., което от едната страна не е осчетоводено. 2021 година е приключена и е предадена на друго счетоводство. Въпросът ми е , възможно ли страната, която не го е осчетоводила да го направи към дата 01.01.2022.
Благодаря!
моля за помощ относно споразумение за прихващане от март 2021 г., което от едната страна не е осчетоводено. 2021 година е приключена и е предадена на друго счетоводство. Въпросът ми е , възможно ли страната, която не го е осчетоводила да го направи към дата 01.01.2022.
Благодаря!
7
Данъци и счетоводство » Re: револвиращ кредит
28.02.2022, 10:27или ако си плащаш главница на 151 и лихва 621 през 503 пак е ок. Точно така правя, 621 сметка ми е аналитична и има проследяемост. Всъщност връщане на главница за момента няма, само месечна лихва главница.
8
Данъци и счетоводство » Re: револвиращ кредит
28.02.2022, 09:10Именно, затова се замислих, че допускам грешка.Всеки месец плащаме лихва по главница, лихвата е различна в зависимостот това колко сме усвоили.Счетоводните записи трябва да са 621/503?
9
Данъци и счетоводство » Re: револвиращ кредит
25.02.2022, 17:08Здравейте, за да не пускам нова тема искам да попитам, при револвиращ кредит месечната вноска за лихвата по кредита я осчетоводявам: дт 151/ кт503.
Допускам ли грешка?
Допускам ли грешка?
10
Данъци и счетоводство » Re: стока и услуга към Сърбия
22.02.2022, 08:43Здравейте отново,
от всичко, което прочетох стигнах до заключението:
Във фактурата за стока посочвам :Начисляване на ддс със ставка 0% - чл.28,ал.1 от ЗДДС,
във фактурата за транспорт, която е също към Сърбия посочвам: Основание за неначисляване на ДДС - чл.21, ал.2 от ЗДДС.
Благодаря на всички!
от всичко, което прочетох стигнах до заключението:
Във фактурата за стока посочвам :Начисляване на ддс със ставка 0% - чл.28,ал.1 от ЗДДС,
във фактурата за транспорт, която е също към Сърбия посочвам: Основание за неначисляване на ДДС - чл.21, ал.2 от ЗДДС.
Благодаря на всички!
11
Данъци и счетоводство » Re: стока и услуга към Сърбия
22.02.2022, 08:19към Сръбски клиент, данъчно задължен
12
Данъци и счетоводство » стока и услуга към Сърбия
21.02.2022, 13:20Здравейте, правилно ли е :
издадена е фактура за стока към Сърбия, в основание за неначисляване на ддс е посочен чл.28 от зддс, във фактурата за транпорт, която сме издали като основание за неначисляване на ддс кое е по редно да се посочи: чл.30 от зддс и чл.21, ал.2
издадена е фактура за стока към Сърбия, в основание за неначисляване на ддс е посочен чл.28 от зддс, във фактурата за транпорт, която сме издали като основание за неначисляване на ддс кое е по редно да се посочи: чл.30 от зддс и чл.21, ал.2
13
Данъци и счетоводство » Re: Издаване фактура на физическо лице
24.01.2022, 10:47благодаря!
14
Данъци и счетоводство » Re: Издаване фактура на физическо лице
24.01.2022, 10:03Така и така обработвате лични данни (най-малкото на собственика и служителите), отдавна е трябвало да имате документациято по ЛД, съответно длъжностно лице и т.н.
В случая с фактури на ФЛ - ако ФЛ иска да му се издаде фактура, по закон (ЗСч) е длъжно да предостави своите ЛД, затова не се иска съгласие/декларация за обработване. Ако не иска да си даде ЛД - не издавате фактура.
Здравейте,
няма как да не издадем фактура, за всяка продажба издаваме.
15
Данъци и счетоводство » Издаване фактура на физическо лице
21.01.2022, 09:41Здравейте,
какво трябва да направим, за да може фирмата да издава фактури за продажба на физически лица.
Достатъчно ли е да подадем Уведомление за определено длъжностно лице по защита на данните в Комисия за защита на личните данни?
Трябва ли към всяка фактура да се прилага и декларация за обработка на данните.
какво трябва да направим, за да може фирмата да издава фактури за продажба на физически лица.
Достатъчно ли е да подадем Уведомление за определено длъжностно лице по защита на данните в Комисия за защита на личните данни?
Трябва ли към всяка фактура да се прилага и декларация за обработка на данните.
16
Данъци и счетоводство » Re: услуга по чл.82,ал.2 от ЗДДС
11.01.2022, 02:45Благодаря
17
Данъци и счетоводство » Re: услуга по чл.82,ал.2 от ЗДДС
10.01.2022, 16:06регистрация по избор
18
Данъци и счетоводство » услуга по чл.82,ал.2 от ЗДДС
10.01.2022, 09:22Здравейте,
получили сме фактура за участие в изложение в Германия,
издваме протокол по чл.117 за обратно начисляване на данъка, в дневник продажби го отразяваме в солона 14 и 15. Въпросът ми е в дневник покупки как да го отразим?
получили сме фактура за участие в изложение в Германия,
издваме протокол по чл.117 за обратно начисляване на данъка, в дневник продажби го отразяваме в солона 14 и 15. Въпросът ми е в дневник покупки как да го отразим?