Здравейте, имаме ДДС за възстановяване :
м. 06- 31 000 ддс за възстановяване и 2000 ддс за внасяне, които не са внесени
м. 07 - 2500 ддс за внасяне внесени са към НАП
 та въпроса ми е за отчетния период  Август сумата за внасяне приспадаме ли я и описваме остатъка в клетка 80 на СД , тъй като два поредни месеца нямаме приспадане, защото миналия месец колежката е превела ДДС. на стойност 2500
Какъв правилен ход трябва да предприемем!
Здравейте, има ли някаква бланка за уведомление по чл 126 от ЗДДС или свободен текст се пише, На място в офис на НАП ли се подава и може онлайн !