Здравейте,
Как се процедира при подадени VOP протоколи в справки - декларации по ДДС
за изминали месеци със сгрешени VAT номера на доставчици?
Могат ли да се подадат в текущия месец, коригиращи декларации към първоначално подадените такива?
Здравейте,
Имаме следният казус.
При генериране на месечната справка- декларация за месец май, всички фактури продажби и всички фактури покупки са дублирани и съответно така са подадени към НАП. Така разходното ДДС и приходното ДДС са се удвоили.  Какво се прави в този случай?
Какво се подава към НАП? Някой сблъсквал ли се е с подобен казус?
Предварително благодаря!