1
Здравейте,
Как се процедира при подадени VOP протоколи в справки - декларации по ДДС
за изминали месеци със сгрешени VAT номера на доставчици?
Могат ли да се подадат в текущия месец, коригиращи декларации към първоначално подадените такива?
Как се процедира при подадени VOP протоколи в справки - декларации по ДДС
за изминали месеци със сгрешени VAT номера на доставчици?
Могат ли да се подадат в текущия месец, коригиращи декларации към първоначално подадените такива?
2
Данъци и счетоводство » Грешки в подадена месечна справка -декларация по ДДС
09.07.2025, 21:15Здравейте,
Имаме следният казус.
При генериране на месечната справка- декларация за месец май, всички фактури продажби и всички фактури покупки са дублирани и съответно така са подадени към НАП. Така разходното ДДС и приходното ДДС са се удвоили. Какво се прави в този случай?
Какво се подава към НАП? Някой сблъсквал ли се е с подобен казус?
Предварително благодаря!
Имаме следният казус.
При генериране на месечната справка- декларация за месец май, всички фактури продажби и всички фактури покупки са дублирани и съответно така са подадени към НАП. Така разходното ДДС и приходното ДДС са се удвоили. Какво се прави в този случай?
Какво се подава към НАП? Някой сблъсквал ли се е с подобен казус?
Предварително благодаря!