Благодаря, че отделихте от времето си!
Което е май...
не знам дали не е по-адекватно да поискам да я анулират?
Здравейте, моля за помощ с казус на който попаднах.
Ако фактура е издадена с дата на данъчно събитие през месец май, а датата на издаване на фактурата е през месец юни, как трябва да се осчетоводи?
Фактурата е за покупка без начилен ДДС.
Интересно ми е защо счетоводни кантори все още въвеждат фактури ръчно и ги проверяват визуално след това, ако има надеждни софтуерни продукти които могат да го направят рака или иначе?
Здравейте,

имам въпрос по-скоро за организацията на работа в счетоводните кантори.

При нас фактурите от клиентите се получават по електронна поща (PDF), след което се въвеждат ръчно в счетоводния софтуер и накрая се прави проверка спрямо дневниците по ДДС.

Интересно ми е каква е практиката при вас:
използвате ли някаква форма на автоматизирано разчитане/импорт на данните от фактурите или процесът основно остава ръчен с оглед на контрола и отговорността?

Предполагам има причини (нормативни, практически или свързани с надеждността), поради които масово се работи така, и ще ми е полезно да чуя опита на колеги.

Благодаря предварително!