1
Запитване със следната фактическа обстановка:
Българско дружество регистрирано по ЗДДС има сключен договор с фирма от Великобритания, която фирма също е регистрирана за целите на ДДС в Великобритания. Предмет на договора е оказване на услуга "бране на ягоди" във земеделска ферма на Възложителя. За целта българското дружество ще командирова свои работници за извършване на договорената услуга във Великобритания.
Въпросите ми са следните:
1.Дружеството попада ли в хипотезата на чл.21 ал.4 т.1?Следва ли да се изготви VIES- декларация;В коя колона в дневника за продажби следва да намери отражение фактурата за сделката? И в коя колона в Справката декарация по ДДС? Предварително благодаря!
Българско дружество регистрирано по ЗДДС има сключен договор с фирма от Великобритания, която фирма също е регистрирана за целите на ДДС в Великобритания. Предмет на договора е оказване на услуга "бране на ягоди" във земеделска ферма на Възложителя. За целта българското дружество ще командирова свои работници за извършване на договорената услуга във Великобритания.
Въпросите ми са следните:
1.Дружеството попада ли в хипотезата на чл.21 ал.4 т.1?Следва ли да се изготви VIES- декларация;В коя колона в дневника за продажби следва да намери отражение фактурата за сделката? И в коя колона в Справката декарация по ДДС? Предварително благодаря!