Здравейте,получихме фактура за депониране на отпадъци,в която не е начислен ДДС на основание чл. 163а, ал. 2.,  към фактурата има и издаден протокол без ДДС.Данъкът е изискуем от получателя и трябва с протокол да си самоначисля ДДС, нали?Объркваме това,че има издаден протокол.Трябва ли някъде да включа този протокол ?Трябва ли тази фактура да я включа в дневник покупки?
Здравейте,ЕТ прекъсва дейност в началото на 2014 год.В края на 2014год. собственика на ЕТ купува ТИР на свое име и го отдава под наем като физическо лице за периода 2015-2021 година.Транспортното средство е собственост на физическото лице.По време на проверка във връзка с дерегистрацията на ЕТ инспектора установява нарушение  и  казва,че трябва да се пуснат фактури  за продажби наема за периода 2015-2021г. също така заяви ,че ще дерегистрира фирмата ,но пуска сигнал за нарушение и да очакваме проверка.
Моля за съвет как да процедирам и какви санкции да очаквам. Да издам фактурите със задна дата и да ги включвам ли сега в дневника за продажби или да си "затрая"?
Здравейте,Купуваме стока от Турция,стоката не влиза в територията на България,а директно заминава за Дубай.Транспортните разходи по доставката са за наша сметка.
1.Къде е мястото на доставката ?
2.Трябва ли да начисля данък ?
2.Къде ще се отразят документите за покупката и продажбата в дневницине по ДДС?