Моля да питам нещо по темата , от скоро водя фирмата на близък приятел и ми е първа.... той  е СОЛ в ЕООД  , плаща осигуровки върху 420 лв. Тази година иска тези 420 да минават като разход за фирмата. Ясно ми е че това значи да плаща веки месец и данък върху 420 лв. , но незнам как документално става това ... трябва ли освен декл. 1 , да подавам и нещо друго (декл6???) .....  как се отчита в НАП това отношение .... Благодаря ви предварително :)!