Ние учредяваме вноса на стоките в БГ /ЕАД се издава на нашата фирма
благодаря за отговорите.
да - клиентите ни са от страни от ЕС /писала съм го в първият си пост, но явно не е станало ясно/
платовете идват както от страни от ЕС /така и от трети страни-Турция

т.е да приемем, че с префактурирането нашите клиенти стават и доставчици на плата и тъй като са от ЕС ако приемем това за ВОП, изискуемостта на данъка е свързана с момента на получаването на плата???
Не, не е чисто ишлеме.
По-скоро ВОД / да, завеждам плата като материал и след това изнасяме стока.
Но не съм си изяснила дали да си самоначисляваме ДДС с протокол на тези фактури или не
Получаваме платовете директно от производител /фабрика за платове/ като по тази доставка сме само получател /купувач на стоката е нашият клиент/, т.е. нашият клиент  купува плата от производителя и след това ни го префактурира. С този плат ние шием облекла и ги изнасяме за същият този клиент /ВОД/.
Здравейте,

Имам следния въпрос - работим със страни от ЕС...по заявка на нашите контрагенти получаваме директно платове и от ЕС, и от трети страни/Турция...като не сме платци по доставките....платовете ги плащат нашите контрагенти - по-добри отстъпки, срокове на плащане и т.н. и след това ни ги префактурират.

И въпросът ми е - за тези фактури /с префактурирания плат/ трябва ли с Протокол по чл. 117 да се самоначисли ДДС и да се включат в дневниците...като ВОП ли да се третират /макар че стоката е пристигнала доста по-рано..и не от тях, а директно от доставчика/ ????
Фирма купува недвижим имот /гараж/ от физ.лице през 2012 год. /има договор+нот.акт за сделката/

И въпросът дали се включва в декларацията по члл7?
Здравейте, и един въпрос от мен - покупка на недвижим имот от физ.лице - трябва ли да се декларира /в декларацията пише само продажба или замяна, но все пак?

Предварително благодаря!
Благодаря!
Предполагам, ако лице има и трудови, и извънтрудови доходи, и осигуровки и данък са удържани и платени, таблици 1 и 2 също не се попълват
Здравейте,

да използвам темата и аз да попитам нещо в тази връзка: а пенсионер, получил сума по граждански договор /зо и данък по договора платени/, попълва ли се таблица 2 и ако да как - ЗО за довнасяне не би трябвало да излиза, тъй като е удържана и внесена при изплащане на сумата по ГД, а така се получава, ако се попълни колона 5.5-извънтрудови правоотношениял
Предварително благодаря!
Точно така, затова писах в темата. 

Нека видим и в ДВ, какво ще излезе, като текст, но очевидно искат този текст вписан и при извършване на доставки по чл.21, ал.2, когато не възниква задължение за начисляване на данък, както ще е допълнено в точка 3, алинея 2 на чл.79.

В тази връзка - това за новоизданени фактури ли ще важи / защото имама издадени фактури за услуги по чл. 21, ал.2 месец януари - трябва ли да ги коригирам с този нов текст????