Здравейте,
изплатено обезщетение по чл.224 през месец декември /служителя е прекратен м.7, но нямаше средства за изплащане на обезщетението тогава*/. Сега трябва ли да подавам корегираща Д1 /яма промяна в осигурителния доход или трябва данъка да се вижда/  и Д6 само за удържания данък? за кой месец да подам корекциите - 7 или пускам редовни данни за м. 12, защото сега е изплатено? Благодаря ви!
Здравейте,
ако лице от непедагогическия персонал има неизползван отпуск, които му се полага по реда на чл. 40, ал. 2 от КТД (допълнителни 20 дни при извънредно положение) , то същия може ли да се прехвърля за 2021 г.? Тъй като в параграф 2 от КТД-то пише, че срока на този член се удължава до 31.12.2020 г. Това ме навежда на мисълта, че този допълнителен отпуск за непедагогическия персонал е само за 2020 г. и не се прехвърля! моля споделете вашето мнение! Благодаря Ви!
Здравейте, на 05.09.2020 г. изтича уговорения срок на срочен трудов договор на служител.  На 21.08.2020 г. лицето е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. По кой член да прекратя договора 325, ал. 1, т. 3 или по 328, ал. 1, т.10? Ако желая да го прекратя от 01.09.2020 г. ще дължа обезщетение за неспазено предизвестие само за 45 дни, нали?
Благодаря ви предварително!
въпрос може ли едно предприятие с два цеха да подаде първо декларация образец 1 и 6 за месеца за единия цех и след това на друга дата да подаде останалите декларации 1 и  6 за втория цех ...........плаща се на различни дати.
Или трябва да се пуснат всички декларации 1 с една декларация образец 6 за съответния месец след като булстата е един.
Предварително благодаря!
благодаря ви за отговорите! ЧНГ и бъдете живи и здрави!
здравейте, през месец януари ще изплащаме заплати и възнаграждения по граждански договори за месец декември 2016г. Кой размер на осигурителните вноски да приложим - тези за 2016 или новите вноски за ДОО.
Въпросът ми беше какви приключвателни операции се взимат когато разходите са повече от реално постъпилите средства по 754. Със сметка 125 /резултата на ЮЛНЦ/ ли ще се приключи или ще се начисли вземане по договора?!
Благодаря за отговорите ви!
Ето и фактите:
1. Сключен договор за финансиране за текуща дейност - soft project на стойност 100 х. като 75 % помощ от ЕС и 25 % съ-финансиране.срок на договора 31.12.2011г. / при подписване на договор нямам счетоводни записвания/
2. През месец септември получен аванс само 20 % - или 20х.
503 / 754
3. Към 31.12.2011 извършени разходи по проекта 90 хил. натрупани по сметка 611, като от тях:
- 25 % съ-финансиране - Дт 712 / Кт 611
- оставащите разходи по 611 - 67.50 х., първо осчетоводявам прихода, които е получен авансово
Дт 708 / Кт 611 - 20х
Дт 754 / Кт 708 - 20х
След това по Дт на 611 остават 47.50 х., който ще получим през 2012г. на база одобрен финансов отчет. Можем ли да използваме сметка 708, след като средствата не са реално получени или как да приключим разходната сметка???
Та конкретно въпроса е кога се признават приходите от финансиране - с размера на получената сума или с размера на извършенте разходи.
Моля, да посочите необходимите счетоводни записвания по следния казус:

1. ЮЛНЦ сключва договор за финансиране на стойност 100 000.00 лева. с МФ през месец юли 2011г.
2. Получава авансово 20 % от договора - 20 000.00 лева през месец септември 2011г.
3. До края на 2011г. ЮЛНЦ извършва разходи по договора в размер на 60 000 лева, като 20 хил. са от финансиране и 40 хил са извършените разходи със собствени средства.

Как към 31.12.2011г. ще се отрази това, че разходите по договора са по-големи от получените по договора авансови суми?

Предварително Ви благодаря!