Здравейте колеги, възникна ми следния казус: Продаваме стоки и ги фактурираме на държава, която не е членка на ЕС. Реално доставката извършваме в страна- членка на ЕС. Как третираме случая относно ДДС - начисляваме или  не ДДС във фактурата?
Здравейте, имаме фактура за транспорт от Китай до Бургас, издадена от Китайска фирма.Същата стойност е включена в МД за вноса и обложена с 20%  ДДС.Протокола по чл.117, който трябва да издам за транспорта би следвало да е с нулево ДДС , но на какво основание - чл.36 А  ЛИ? И съответно къде трябва да се отрази в дневниците  и СД по ДДС? Благодаря предварително!
Здравейте,
имам следния казус, за който имам нужда от помощ.
През м.02/2014 год. получихме материали съгл. договор на отговорно пазене от страна от ЕС с ЧМР. Една част от тях ползвахме и за тях от доставчика получихме фактура през м.03/2014г.
Въпрос: От гледна точка на ДДС -как си отразявам покупката - като ВОП или не, защото придобивам материала през м.03/2014год.
При направена консултация ми казаха да не го отразявам в регистрите по ДДС., но инвойса ми е без ДДС.