Здравейте,
Днес видях, че съм начислила и съответно внесла осигуровки, По-малко на един работник за м. 11/2016, осигур.са платени м.12 и подадени д.1 и д.6.
Моля за съвет, как да действам :
- относно доплащане на осигуровки те - мога ли да ги преведа заедно с тези за м 12 или с отделни платежни;
- декларация 1 с код К, само за този служител за м.11 2016 с правилните суми, трябва ли някаква заличаваща^или по друг начин?
- декларация 6 - за м.11 с код К, само със сумата, която е в увеличение или само коректните суми като би трябвало да са за осигуряването през м.11

Благодаря ви предварително
Здравейте,
За пръв път се сблъсквам със следния казус:
Съдружничка в ООД е самоосигуряваща се на 420 лв, като от 03.06 излиза в болничен - за 30 дни и ще има продължение. Не е работила през месеца.
Тук съм в чуденка - за м. 06 дължи само ЗО 4.8% от 420.00 или трябва да преведа осигуровки за 3 дни, а за останалите 17 само ЗО 4.8%?
В случай че е само ЗО за месеца, в декл 1 попълвам т.16 - 02000, и в 16.2 - 20, т.17-420.00, и т.18-4.8% - без други полета.
Моля и за вашето мнение и коментари.
Благодаря предварително.