Здравейте,
аз също работя с Бизнес Навигатор и процедирам така:
Издавам  фактура на съответния клиент, ако клиентът не желае такава, издавам с наименование Клиент пощенски паричен превод, с 1111111111. Във фактурата отбелязвам начин на плащане: пощенски паричен превод. Статия 411/702 така се отразява в дневник продажби. При осчетоводяване банка използвам разчетна сметка примерно 4901 Разчети с ППП и статия 503/4901 за получения превод от куриерската фирма. След това като получа справка от куриерската фирма конкретно от кои клиенти са тези преводи, отразявам 4901/411, съответния клиент. За целта е важно при формиране на пратката към куриерската фирма да имате посочен точно клиента както се води при Вас, за да може от справката на куриера да закривате лесно отворените позиции в Бизнес Навигатор. При върната пратка се процедира с кредитно известие, към издадената фактура и съответният клиент.
Успешен ден!