Здравейте, при взето решение за покриван ена загуба с реализирана печлба за последната година, кога това се посочва в отчета за собствения капитал в НСИ?
в отчетите за 2025 г. или за 2026 г., тъй като решението  е взето през 2026 г.

Благодаря.
разбрах ви, благодаря
благодаря, но и все пак се колебая и не намирам материал да прочета за това как се третира.
Смятам, че наема /ако имаше такъв/е стопанска дейност, но таксите ми се струва, че не са, те са приход от културно-просветната дейност на читалището.
Здравейте, моля колеги, занимаващи се със счетоводство на читалища, да споделят как отчитат такси от школите?
Трябва ли да се отчитат като приход от стопанска дейност?
Моля за съвет, управител на ООД-СОЛ, може ли да бъде назначен като професионално компетентно лице ПКЛ  на 2 ч. Трудов договор в същото дружество?
Фирмата е транспортна и трябва да има такова лице,а управителя има необходимия сертификат .

Или да изплащам личен труд и внасям и данък?

за двама от шофьорите се налага да направя корекции 4години назад, другите са за 6 месеца.
Ужас, не ми се мисли колко корекции са необходими.
Дали е необходимо преназначаване по друг код по НКПД?
Сегашния код е 83322006-Шофьор тежкотоварни автомобили/международен транспорт/, но ми се струва че коректния е с упоменаване на това, че е над 12 т.
дааа, ясно ми е колко сме навредили на тези хора, но не знам как да оправя кашата.
Здравейте, установих си много глупава грешка. Фирма, занимаваща се с международен превоз на товари, шофьори, назначени по код 83322006 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) и осигурявани до момента трета категория труд, а трябва да е втора, защото камионите са над 12т.
Не знам как се коригира това, моля помогнете в НОИ или НАП да отида, предполагам трябва някакво предписание и множество корекции за години назад.
Дали мога да рискувам с Доп. споразумение от 01,01,2022 и да започна сега да ги водя втора категория?
Здравейте,моля ви за помощ
-с ел.подпис на една фирма може ли да се подаде отчета на друго дружество
-пълномощното,което ще се завери нотариално трябва да упълномощава дружеството или управителя му
-съответно и декл.чл.13 ал.5 от името на управителя на упълномощеното дружество ли ще  е
ох прочетох го и аз,но ме е страх ако не начисля с протокол дали няма да има последствия при теглене на ддс-то след това то испания.а и идната фактура за такси е без начислено ддс,както и една за ремонт на кабели и тях не знам какво да ги правя
ЕООД рег.по ДДС,отдава камион в Испания,който извършва превози на територията на Испания и Франция.Сега ни изпратиха фактури за пътните такси и зареденото гориво с начислен ДДС.Трябва ли да си самоначислим и ние ДДС с протокол чл.117 след като те са си начислили ДДС и когато става въпрос за гориво и пътни такси?
И ако трябва да начисля-каква е дан.основа-сумата с ДДС от тяхната фактура и ли дан.основа върху която те са си начисилли исп.ДДС?
Моля ви за помощ
Моля ви,кажете ми спешно е!
Заявител е търговецът-съответно Г2 е нотариално заверено,защото документите ще се подават от пълномощник.Но трябва ли нотариална заверка и на пълномощното за подаване на документите. :hmmm:
колко ли ще е глобата за неплатен в срок данък
единственото измъкване от глоба е сис за декември издаден през януари.
глобиха ме защоооо,за съжаление декларацията беше подадена в друг град от упълномощено лице което каза че наема за декември е платен ноември,че данъка е внесен преди седмица.защо,???
наем за декември,платен през ноември и сис от м.11 съответно,но удържания данък все още е невнесен...трябва ли да се подаде декл.по чл.55???Според мен срока ми е 31.07,но понеже данъка е за декември,а и ще се плати скоро,се чудя как ще го обвържат....
здравейте,аз съм новачка в професията.запънах се на Д1.работила съм с нея на друго място,но сега я въвеждам за нови фирми при мен.само при самоосигурените лица във фирмите ми казва че имам грешка при соц.осигуровки,не виждам къде е причината.помогнете