Здравейте
Вече много се обърках ако може да ми помогнете ще съм много благодарна
Става въпрос:
Българска фирма не регистрирана по ДДС която се занимава със създаване на интернет страници, ще наеме виртуален сървър от фирма в Ню Йорк, сървъра е там а те са регистрирани по ДДС с EU
1 Ние задължени ли сме да се регистрираме по ДДС
2 Ако се регистрираме ще ни начисляват ли ддс и обратното, ако не сме регистрирани дали ще ни начисляват ДДС
Благодаря предварително
Здравейте,  имам един въпрос. След регистрация по ДДС в следващите 12м имаме право да искаме ДДС на наличната стока, с какъв документ осчетоводявате в програмата повторно фактурата, след като вече е осчетоводена. Пример давам за да ме разберете какво точно питам -  Закупена стока на 5.1.19г за 120.00лв с ддс, на 6.1.19г фирмата е регисприрани по ддс, в програмата веднъж вече е осчетоводена фактурата 304/401 с цялата сума - 120.00
В месец март се в дневниците показваме фактурата с остатъка примерно от стоката 80 без ддс
А в програмата как я въвеждате, с какъв документ след като не може два пъти да се покаже един и същ номер на фактура?
Здравейте, имам сключен договор с фирма за излагане на стоката им.
Трябва да се пусне фактура от мое име за 200 лева с включено ДДС, но плащането от тяхна страна ще се извърши със стока (те не издават фактура за да се направи прихващане а само протокол за дадената стока) Как трябва да се осчетоводи и стоката и фактурата?
Корекция

Мерси
Коригирането го подавам с вярната сума, а не само с разликата
Здравейте
Имам нужда от малко помощ, до сега не ми се е случвало и за да не сбъркам нещо. Трябва да коригирам  Д1 за СОЛ за месец ноември 2017, сбъркано е осигурителния доход и то с 60ст. Кое е по правилно да се заличи подадената и да се подаде нова или да се коригира?
Здравейте
Става въпрос за следния случай – подписваме договор с унгарска фирма, която трябва да ни извърши услуга – проучване  на наследството, няма да идват в БГ, нито ще имат пътуване, след като приключат ще ни издадат фактура.  И от тук идва въпроса: Ние не сме регистрирани по ДДС, а тяхната фирма е регистрирана, трябва ли фактурата да е с ДДС или не?
Предлагам да прочетете внимателно съдържанието на отделните графи (на лявата страница) и сама ще си отговорите :)

ПП Каквото и да напишете мисля, че няма особено значение и смисъл от наличието му в ТК.

Благодаря, за бързата насока  :blush:
Здравейте
Имам следното питане в трудовата книжка кое се вписва
Осигурителен доход или заплата - пример не реален но подобен - ако осигурителния доход е 600 лв за длъжността, а реалната заплата по трудов договор е 480 лв преди удръжки?
Здравейте и предварително благодаря на тези който ще се включат да помагат,
Казуса е следния
Получаваме аванс по проект по банков път в левова сметка, сумата която трябва да получим е 1000 евро и толкова е описано в описанието на банковото извлечение, получаваме 1945.83лв, при прехвърлянето им в лева се губят тези 10 лева. Как трябва да бъде осетоводяването? разлика от 10 лева, 
Здравейте, ако се прави ревизия само по ДДС, то нап имат ли право да правят проверка и ЗКПО след като на заповедта за ревизия си пише ДДС   
Здравейте
Някой знаели как се коригира изплатена сума по Граждански договор, говорим за СОЛ и е изплатена само сумата с документ
Какво трябва да се направи 1 - пускане на кредите същия документ само с разликата или  изцяло със сумата и създаване на нов документ 
Благодаря на всички който ще се включат.
Здравейте
Интересува ме по кои член се изплащат 10.00 лв. за командировка в страната за един ден без нощувка.
Благодаря предварително на всички  :smile1:
 :good:
Да за това се чудя и на техния отговор 
Да и аз така си мислех, но .......
http://www.mlsp.government.bg/bg/faq/faq.asp?qid=40547
МТСП има друг отговор
"Уважаема госпожа .........,
Издаването на продължение на трудовата книжка не е издаване на нова трудова книжка и тя не се вписва в дневника за издаване на трудови книжки. На титулната страница се посочва първоначалния номер, дата и работодателя който е издал първата трудова книжка. На всяка страница на „втора, трета и т.н. екземпляр трудова книжка” се отбелязва, че това е „продължение”.
СС"
Здравейте
Нещо се обърках
ТК продължение - кой работодател се записва - първият който е издал ТК или втория който издава продължението

Аз така знам, че сметка 123 в края на 2013г остава със салдо, а в началото на 2014г се приключва, но четох по някои форуми и там пише, че трябва да се приключи в края на годината 2013  и в началото на 2014 е без салдо.
Здравейте на всички които ще се включат

Въпросът ми?
Сметка 123 Печалба и загуба от текущата година, независимо с какво салдо е - кога се приключва на 31.12 или на следващата година 01.01. - нещо много се обърках
Благодаря предварително
 
Много благодаря за бързия отговор
но ще бъде освободена от 24 ще бъде подадено уведомлението в нап
Значи ще бъдат с 1 ден по малко нали