1
Здравейте,нуждая се от помощ!Клиент ще започне да продава в Амазон/за сега само в Европа/,
стоките ще се изпращат от България като потенциалните клиенти ще са ФЛ.Въпросът ми е
как ще се показва прихода всеки месец-с протокол по чл 117 в продажби с начислено ДДС върху
нетната цена от справките на Амазон,Правилно ли разсъждавам?Благодаря!
стоките ще се изпращат от България като потенциалните клиенти ще са ФЛ.Въпросът ми е
как ще се показва прихода всеки месец-с протокол по чл 117 в продажби с начислено ДДС върху
нетната цена от справките на Амазон,Правилно ли разсъждавам?Благодаря!
2
Данъци и счетоводство » Фактуриране на аванс за услуга извън ЕС
21.07.2016, 13:57Здравейте!Казусът е следния -издаваме проформа фактура за услуга извън ЕС,
плащат я частично,трябва ли да издадем фактура за платена стойност в 5 дневен срок или да я отнесем само като аванс до приключване на обекта и окончателно плащане?
Благодаря!
плащат я частично,трябва ли да издадем фактура за платена стойност в 5 дневен срок или да я отнесем само като аванс до приключване на обекта и окончателно плащане?
Благодаря!
3
Данъци и счетоводство » транспортни разходи на работници
18.07.2011, 15:08Работници на фирма пътуват от различни населени места до месторабота представят билети. Може ли фирмата да ги осчетоводи за разход?Трябва ли да ги третираме като социален разход?
4
Данъци и счетоводство » ишлеме и интрастат
16.06.2011, 10:20Здравейте!Фирма започва да работи на ишлеме за италианска фирма,нашата фирма е регистрирана по ддс по чл.100 ал.1.Като основание за неначисляване на ддс във фактурите ще пишем чл.21 ал. 2 от ЗДДС,ще подаваме и VIES.Трябва ли да се регистрираме и да подаваме интрастат декларации или само да водим електронните дневници до достигане на праговете по статистическа стойност?Благодаря!