Здравейте,нуждая се от помощ!Клиент ще започне да продава в Амазон/за сега само в Европа/,
стоките ще се изпращат от България като потенциалните клиенти ще са ФЛ.Въпросът ми е
как ще се показва прихода всеки месец-с протокол по чл 117 в продажби с начислено ДДС върху
нетната цена от справките на Амазон,Правилно ли разсъждавам?Благодаря!
Здравейте!Казусът е следния -издаваме проформа фактура за услуга извън ЕС,
плащат я частично,трябва ли да издадем фактура за платена стойност в 5 дневен срок или да я отнесем само като аванс до приключване на обекта и окончателно плащане?
Благодаря!


Работници на фирма пътуват от различни населени места до месторабота представят билети. Може ли фирмата да ги осчетоводи за разход?Трябва ли да ги третираме като социален разход?
Здравейте!Фирма започва да работи на ишлеме за италианска фирма,нашата фирма е регистрирана по ддс по чл.100 ал.1.Като основание за неначисляване на ддс във фактурите ще пишем чл.21 ал. 2 от ЗДДС,ще подаваме и VIES.Трябва ли да се регистрираме и да подаваме интрастат декларации или само да водим електронните дневници до достигане на праговете по статистическа  стойност?Благодаря!