Благодаря, хубав ден
Българска фирма с регистрация по ДДС в България купува материали от Германия и ги доставя на обект на наш клиент в Германия. Издава ни фактура в България като не ни начислява ДДС и се позовава на чл.69, ал.2, т.1.
Това правилно ли е и трябва ли да издам протокол, за да си начисля ДДС
Българска фирма купува стоки от Германия, които плаща на Немската фирма която е регистрирана по ДДС в Германия и Българската фирма продава същите стоки  на фирма в Русия. Стоката пътува директно от Германия за Русия.
Българската фирма действа от свое име и за своя сметка и е регистрирана по ДДС в България. Това ВОД ли е или износ, подава ли се VIES декларация и следва ли да се декларира по системата Интрастат?  :hmmm:
ТОВА ВОД ЛИ Е И ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ ВКЛЮЧВА В ИНТРАСТАТ ДЕКЛАРАЦИЯТЯ ЗА ИЗПРАЩАНИЯ?
МНОГО БЛАГОДАРЯ ЗА ИЗЧЕРПАТЕЛНИЯ ОТГОВОР.
УСПЕШНА СЕДМИЦА
БЛАГОДАРЯ ЗА ОТГОВОРА, НО И ТРИТЕ ФИРМИ СА РЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС В СОБСТВЕНИТИ СИ ДЪРЖАВИ.АЗ СЪЩО МИСЛЯ ЧЕ  ПОЛУЧАТЕЛЯ ТРЯБВА ДА СИ НАЧИСЛИ ДДС.
БЪЛГАРСКА ФИРМА РЕГИСТРИРАНА ПО ДДС КУПУВА СТОКИ ОТ ЧЕШКА ФИРМА РЕГИСТРИРАНА ПО ДДС И ГИ ПРОДАВА НА АВСТРИЙСКА ФИРМА РЕГИСТРИРАНА ПО ДДС. СТОКИТЕ ПЪТУВАТ ДИРЕКТНО ОТ ЧЕХИЯ ЗА АВСТРИЯ, КАТО ТРАНСПОРТА Е ВКЛЮЧЕН КАТО СУМА ВЪВ ФАКТУРАТА ОТ ЧЕШКАТА ФИРМА КЪМ БЪЛГАРСКАТА.
1.ТОВА ВОП  ЛИ Е МЕЖДУ ЧЕШКАТА И БЪЛГАРСКАТА ФИРМА И КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО ОСВЕН ФАКТУРАТА?
2.КОГАТО БЪЛГАРСКАТА ФИРМА ИЗДАВА ФАКТУРА НА АВСТРИЙСКАТА КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ВОД?