Здравейте,
попадам в следната оплетена ситуация. През минал месец сме издали 3 фактури за продажба на юридическо лице на основание получени плащания в банката. Стоката е получена след това. 
Фактурите са включени в дневниците за продажба и сме им внесли ДДС-то за съответния месец.

Със същите номера са издадени и други фактури в брой (от др. кочан), които се оказва, че не съм осчетоводила.
Две от неосчетоводените фактури са на физически лица, а една на юридическо.
На практика не сме внесли по-малко ДДС, но могат да не признаят данъчния кредит на някой от нашите клиенти  с повторените номера. 
Какво е редно да направя в този случай, за да са доволни всички?