Сега говорих с НАП, при тях седят като отрицателна разлика. Само незнам по техните справки защо никъде не се визуализират. Сега ще си ги приспадна. Благодаря на всички, които се включиха в дискусията.
Това пише в данни за подадени : С декларираните данни за период 11/2025 и код за вид плащане 5 е намалено/коригирано задължението в данъчно-осигурителната сметка, декларирано с предходно подадени декларации обр.6
Погледнах справката, но там си стоят сумите от некоригираната декларация. Днес ще търся НАП да видя какво да правя!
Ами не ми е отхвърлена, като отида в меню Предоставяне на информация за актуално състояние на данните, декларирани с декларация образец № 6 се вижда, че има подадена коригираща, а на първочналнаат са нули.
ЗДравейте,
Имам корекция на декларация 1 и 6 за месец ноември, направена на 09.01.2026 г. Корекцията е за намаление на осигуровките, съответно имам надплатени осигуровки. Сега като подавам за месец декевмри, не виждам това намаление. Седят се рално дължимите суми за месец декември. Къде в сайта на НАП се виждат надпреведени суми или аз съм направила нещо неправилно.
Попълват се. Все пак трябва да посочите какво приспадате.


Да, видях. Мерси. Сега ще коригирам!!!
това е цитат от НАП, като моя случай:

За данъчен период януари 2026 г. резултатът за периода, посочен в клетка 60 от справка-декларацията, е данък за възстановяване в размер на 1 000 евро. За този данък започва процедура по приспадане (не са налице хипотезите по чл. 92, ал. 3 и 4 от ЗДДС). За следващите два данъчни периода резултатите са: за февруари 2026 г. – данък за внасяне 200 евро и за март 2026 г. – данък за внасяне 300 евро, като същите са посочени като приспаднати в клетка 70 от справките-декларации за съответните периоди. Неприспаднатият остатък от данъка за възстановяване за януари 2026 г. е 500 евро. Този остатък се посочва в клетка 80 от справка-декларацията за март 2026 г.

Значи в клетка 70 и за двата периода се посочва сумата за внасяне, А остатъка в клетка 80...:)
Тоест в декември не посочвам сумата, която излиза на внасяне 400 лв, в клетка 70. Попълвам си само в клетка 80, резултата.  Смисъл не се попълват едновременно и клетка 70 и клетка 80
Здравейте, Може ли помощ при попълване на справка декларация по ДДС.

Месец октомври - ДДС за възстановяване 10 000 лева. , попъленан клетка 60.
месец ноември - ДДС за внасяне 400, попълнена клетка 50 и клетка 70 със сумата от 400 лв.
месец декевмри - ДДС за внясяне 400, попъленан клетка 50 - 400 лв. и клетка 80 - 9 200.

Правилно ли е или трябваше да в декември да се попълне и клетка 70 - с 400 лв.  :hmmm:
Фирмата в Румъния не иска да издаде фактура на фирма, така че остава на физическо лице, с плащане на данъка в България, и в Румъния като им пратиш доказателство за внесения в България данък, щели да ни възстановят платения ДДС.....Ще я видим тази работа :)
Здравейте, физическо лице иска да си купи нов автомобил от Румъния, как стои въпроса с ДДС. Доколкот четох тук в България ще се внесе, но и фактурата от Румъния ще има ДДС. Дали ще има проблем да се възстанови.
Другият вариант е да се закупи на фирма, да се внесе ДДС и после да се продаде на физическото лице.
Емиии апартамента се ползва за живеене от СОЛ, както и се ползва за офис, стая от него. Зависи кой данъчен как ще тълкува...:)
 Собственик на ЕООД дава апартамент под наем на собственото си ЕООД. Всеки месец се удържа данък и му се плаща наем, както и се подава декларация по чл. 55 на всяко тримесечие. Има ли право да възстанови ддс, за закупен газов котел или климатик по фактура, издадена на ЕООД.
и аз така ги правих досега, но имах прекъсване в осигуряването и нещо съм се объркала и за три месеца съм посочила по-ниския доход. Как следва да се коригира. Подавам код корекция и всички клетки попълвам наново, с верните суми, или само клетка 31.
Здравейте,
СОЛ с личен труд се осигуряван на 933 лв., удържат му се осигуровки и след това се изчилсява ДОД. В декларация 1, вид осигурен 12, в т. 21 осигурителния доход е 933 лв., а в точка 31 колко следва да е сумата на облагаемия доход 933 лв. или 640,97 лв. след приспадане на осигуровките.
Използвам стара тема да попитам, трябва ли да се пишат пътни листи, на такъв автомобил под наем.
Здравейте, СОЛ с прекъсната дейност, му изникна сделка, по скоро нещо еднократно.  Ще подам ОКД-5 за възобновяване, примерно за 5 дни, понеже трябва да се издаде фактура за консултантска дейност. Може ли само за няколко дни да се пусне и после пак да се прекрати дейност. Колко често може да се прави през годината така, тъй като не е постоянна дейността, а при наличие на консултация.
Здравейте, как следва да се третира сделката с продажба на стоки на клиент установен в трета държава. Стоките се купуват от страна членка и се препродават на клиент установен в трета страна. Транспорта е за сметка на клиента. Според мен за клиента издавам фактура без ДДС, на база  член 28 от ЗДДС, А фактурата, която ще получа от страната членка за стоките ще е ВОП и ще си съставя протокол за самоначисление.  :hmmm:
Да с bluetooth или с usb кабел може да се върже с принтер