Точно така.

Не - плащането не приспадате. Отчетът си включва редовно платени суми през месеца.
Когато правите обаче Отчет продажби за тези, които са без фактури ще извадите от общата сума на касовия отчет и тази, която е неплатена.


Благодаря много.
Как е правилно да се осчеотоводи? Фактурата я включвам в ддс-то за м.12, а плащането остава в м.01? Приспадам ли го от отчета? Нещо съвсем се обърках...
Здравейте, имам фактура издадена на 26.12.24 г., която е платена в брой от клиента, но не е пуснат касов бон към нея. Клиента установява това вчера? Управителя пуска касов бон. Осчетоводявам фактурата в м.12, а плащането в м.01? Или греша?
Здравейте, не е подаден ГОД за 2022г. на регистриран земеделски производител, които се облага по чл. 29 от ЗДДФЛ. Мога ли да подам сега ГОД за 2022 г., преди да подам  за 2023 г.?
Благодаря!
Здравейте, регистриран земеделски производител, плаща осигуровки до сега на 420 лв, получава субсидия, както и приход от проджбата на овче мляко. От облагамия доход приспадаме 60 % НПР. Подавам и декл. по чл.55 за първо, второ и трето тримесичие. Има 2 деца. Искам да попитам има ли право на данъчни облекчения и ако да, как да отразя това в декларацията. Благодаря ви.
Здравейте, една приятелка е освободена  от 1.11.2021 г. по чл.328, ал.1, т.2 от КТ. Кога трябва да подаде декл.7? Благодаря :)
Успешна нова 2019 година! За да не отварям нова тема... Искам да попитам нещо свързано с наемите. Приятели си закупиха апартамент. Имат сключен брак, физически лица са и  заминаха за чужбина, не се осигуряват в България. Но от 01,10, 18 г. апартамнета е отдаден под наем на физически лица. Договора е сключен само от името на съпруга чрез пълномощник.  Не трябва ли и двамата собственици (наемодатели) да фигурират в договора и двамата да внасят авансов данък? Длъжни ли са за 4 -то тримесичие на 2018 г. да внесат авансов данък и да подадът декларация за удържания авансов данък?
Здравейте,
при публикуване на ГФО за 2015 г. е пропуснато да се приложи декларация по чл.13, ал.4 от ЗТР, но отчета все още се обработва. Може ли да се подаде декларацията сега със заявление Ж1, без да има указание за това или да изчакаме?
Благодаря!
След като се осигурява за ОЗМ няма проблем да се прехвърли.

 Благодаря много. Притесняваме факта, че отлгежда животни и получава субсидия, съответно подава декларация по чл.55 от ЗДДФЛ.
Здравейте на всички. Много моля за съвет и помощ за следния казус... Майка на момиченце, което ще стане на 6 месеца на 24.08. иска да прехвърли майчинството на таткото, които е регистриран земеделски производител - физическо лице и се осигурява за "Общо заболяване и майчинство". Той отглежда  животни и получава субсидии, както и има приходи от мляко поне до края на този месец. Възможно ли е да му се прехвърли майчинството? На майаката ще бъде прекъснато трудовото правоотношение. Тя иска да регистрира фирма и да се осигурява като самоосигуряващо се лице.
Благодаря, create :) Няма да вписвам управител в забележка. Аз с Mozilla ги подавам, но много бавно става.
Здравейте! Искам да подам Уведомление по чл.15 от ЗЗБУТ по електронен път. Заявителя е юредическо лице, което ни е упълномощило да го подадем от негово име. От това което прочетох разбрах, че трябва на "Заявлението се подава" да отбележем чрез представител и да впишем ЕГН и три имена на автора на електрония подпис, но по този начин излиза, че представляващия не е управителя на фирмата, неговото име няма къде да го посоча. Като дам "Продължи", Заявлението изглежда по следния начин:
Заявител: "фирма А" ООД
Представител: имената и ЕГН на автора на ел. подпис

 Така ли трябва да се подава уведомлението?
Ако в забележки напиша: Управител: три имена?
Много, много блгодаря за указаната помощ :) Лека вечер :)
Благодаря много irenabrili :) През второ тримесичие е декларилал прихода от 3500 лв., удържал е авансов данък и е подадена декл. по чл.55 от ЗДДФЛ. Но през месец юли и август също е предал мляко за 2100 лева, които са му изплатени през октомври. Това е четвърто тримесичие. През месец декември има субсидия за 2240 лева. През четвърто тримесичие на 2013 г. има приход в размер на 4340 лева. Трябва да се приспаднат 60 % НПР и осигурителните вноски и данъка трябва да се внесе.
   В приложение 3 Част III Таблица 2 Авансов данък по реда на ЗДДФЛ, внесен от данъчно задълженото лице трябва да посочи във 2-ро трим-е 3500 лв. и удържания данък, а в 4 -то трим-е 4340 лева. Правилно съм разбрала?
   
 Много благодаря още веднъж :)


Не трябва ли млекопреработвателния пункт да издаде служебна бележка само за периода от м.07 - м.08.2013 г.  за сумата от 2100 лв., а датата на служебната бележка да бъде м.10.2013 г.. Тогава е платена и сумата. И към декл. по чл.50 да се приложат двете бележки.
Благодаря! Последно питам, Т.е. сега трябва да се удържи авансов данък и да се подаде декл. по чл.55, но на 29.07.2013 г. има издадена служебна бележка за сумата от 3500 лв., удържан е авансов данък и е подадена декл. по чл.55, а на 10.02.14 г е издадена друга със сумата 5600 лв., разликата е  2100 лв.
Сумата от 2100 лв. е изплатена през 4-то тримесичие, но нямат документ за това. (обадих се да питам) Само бележката която е издадена на 10.02.2014 г.