Здравейте,
Дружеството ни е в несъстоятелност и има назначен синдик.
С решение на съда е определено месечното му възнаграждение.
Въпросното възнаграждение се изплаща по банков път, след намаляването му с дължимия ДОД. /лицето е попълнило декларация, че се осигурява на максималния доход/
Питането ми е - решението на съда достатъчно ли е за начислението и изплащането на възнаграждението.
 irenabrili, сърдечни благодарности! :flowers:
Предстои ми изготвяне на начален баланс при обявяване в несъстоятелност.
Чета различни мнения относно отразяването на справедливата оценка на активите на дружеството и необходимостта от преоценка, която би трябвало да се отрази в резервите. Повечето материали са доста архаични.
Моля, ако някой има по нова информация, или вече е минал по този път да сподели......
Благодаря предварително на евентуално отзовалите се.
Без да съм 100% сигурна - декларацията се подава в 30 дневен срок от датата на заличаването.
В ликвидация сме и не изплащаме заплати на служителите си. Начислявам ги и подавам за тях Декларации 1 и 6 за осигуровките. Въпросните осигуровки също не внасям, но от НАП периодично ни ги удържат/имаме ДДС за възстановяване и ги приспадат/.
Ясно ми е, че за неизплатени доходи не се издава бележка по чл. 45.
Но пък тази ситуация с де факто удържани осигурителни вноски ме кара да се замисля, дали не пропускам нещо?
Моля споделете мнение!
И както изглежда никой от прочелите не е наясно с проблема.............
Затова ще напиша отговора на въпроса, до който стигнах с питане тук и там.
Може би ще помогне на някой, който се лута като мен.
Та: Кодът за вид осигурен действително е 21, а в точка 16 се попълва 16.4. - дни без осигурителен доход.
Здравейте,
имам назначен синдик на който изплащам възнаграждение за минал период.
Ясно е, че трябва да подам коригиращи декларации.
Възнаграждението е без осигурителни вноски/достигнал е тавана за осигуряване/, само с ДОД.
Притеснението ми е с какъв код да го впиша в Д1 - с код 10 където са синдиците без доход сигурно няма да стане.................ил и пък код 21......
Та ако някой може да помогне, благодаря предварително!
В процедура по обявяване на несъстоятелност сме.
Оформихме всички документи на служителите и ето дойде разпореждането за изплащане на дължимите им суми от фонд ГВРС.
С въпросните суми намалявам разходите за възнаграждения и осигуровки дължими от работодателя.
Редно е да направя и корекция на подадените Д1 и Д6.
По лесно би ми било ако подам за всеки от месеците по една заличаваща и една нова декларация. Но дали е правилно?
Ако някой има опит с нещо от горепосоченото, моля да сподели.
Ще бъда благодарна на всякакви мнения и разсъждения по въпроса, защото не успях да намеря никаква ин
формация как се процедира при такива случаи.
Здравейте!
Вълнува ме един доста елементарен въпрос. Какви документи създавате при придобиване на дълготраен актив
 - акт за придобиване/приемане
-  протокол за въвеждане в експлоатация/с комисия и мол/,
- протокол за придобиване по чл. 58 от ЗКПО/доста опростен откъм реквизити - няма комисия, няма МОЛ/.
Или си правите собствена компилация от горе изброените?
Благодаря предварително на отзовалите се!