1
Здравейте, имам протокол за извършено СМР с дата 17.05 Протоколите имат дата на разписване 28.05. Може ли да се приеме, че датата на ДС е 28.05 и в петдневен срок да де издаде ф- ра или трябва да е до 5 дни от 17.05
2
Данъци и счетоводство » Re: Отчет за собствения капитал
09.05.2024, 03:32Печалбата не е разпределена. Стои си като салдо. Следователно на р.5 или 7 е?
3
Данъци и счетоводство » Отчет за собствения капитал
07.05.2024, 19:10Имаме спор за попълването на ОСК
В края на 2022 имам непокрита загуба от мин години 43 и печалба 81
В ОСК за 2023 ги посочвам съответно р.1 к.9 и р.1 к.10. Така р1 к.11 е 38 През 2023 имаме загуба 10 - р.6 к.10 и съответно и к.11 Неразпред печалба от 2022 отива на р.7 к.8/или р.5 к.8/ и р.7 к.10 /или р.5 к.10
Едната страна казва, че се пренася печаблата от 2022 на р.7, другата - на р.5/маркираните в червено.
Моля за мнения.
В края на 2022 имам непокрита загуба от мин години 43 и печалба 81
В ОСК за 2023 ги посочвам съответно р.1 к.9 и р.1 к.10. Така р1 к.11 е 38 През 2023 имаме загуба 10 - р.6 к.10 и съответно и к.11 Неразпред печалба от 2022 отива на р.7 к.8/или р.5 к.8/ и р.7 к.10 /или р.5 к.10
Едната страна казва, че се пренася печаблата от 2022 на р.7, другата - на р.5/маркираните в червено.
Моля за мнения.
4
Данъци и счетоводство » Re: Отсрочен данък в ОПР
04.04.2024, 15:12Благодаря!
5
Данъци и счетоводство » Re: Отсрочен данък в ОПР
04.04.2024, 07:24Наистина ли никой не знае...
6
Данъци и счетоводство » Отсрочен данък в ОПР
03.04.2024, 16:29Пример: Имам счетоводна загуба 20000
Начислен отср. Данък - 1 000,00. В ОПР отср. данък със знак - ли го посочвам?
И съответно как се посочва в баланса в данъчни задължения с - или с + Приемаме, че няма други данъчни задължения.
Начислен отср. Данък - 1 000,00. В ОПР отср. данък със знак - ли го посочвам?
И съответно как се посочва в баланса в данъчни задължения с - или с + Приемаме, че няма други данъчни задължения.
7
Данъци и счетоводство » Re: Представителни и необосновани разходи
21.03.2024, 13:28Пак повдигам темата . Моите очевидно не са представителни - увеличавал или не фин. Резултат с тях? И намират ли място в част 8 на ГДД-Данък върху разходите. Те не са представителни, не са социални, предоставени в натура не са разходи в натура, дадени свързани с дадени активи за лично ползване. Ако е правилна логиката ми. Защото те не са ползвали за лични нужди активи на фирмата, а по-скоро фирмата е ползвала техни автомобили.
Според главния трябва да ги посоча в ГДД и да се обложат...
Според главния трябва да ги посоча в ГДД и да се обложат...
8
Данъци и счетоводство » Услуга от ЕС
12.03.2024, 07:27Ни сме регистирано по ДДС дружество. Имаме издадена ф-ра от страна от ЕС за извършена услуга - техн.преглед на трансп.средство. Трябва ли да издадем протокол по чл .117?
9
Данъци и счетоводство » Re: Осчетоводявания при слаба капитализация
06.03.2024, 15:38Имам следното питане свързано със слаба кап-я. Примерно Имам счетоводна загуба 8000, приходи от лихви нямам. Разходи за лихви всякакви /заеми+за забава+ факторинг/ 130 000. Цялата сума на лихвите 130 х. се посочва в определянето на счет печалба преди лихви? Т .е. имам ФРПЛ 122 000 ? И лихвите по факторинг се включват или не в РЛ са по ал 4 на чл. 43?
10
Данъци и счетоводство » Грешно подадена ф-ра в Дневник по ДДС
06.03.2024, 13:43Осчетоводила съм с грешна/ по-ниска/ стойност покупна ф-ра в месец януари. Мога ли да я осчетоводя със същата стойност и обратен знак през февруари и да си осчетоводя и ф-рата с вярна стойност и трябва ли да уведомявам НАП за това. Разликата е 11 лв.
11
Данъци и счетоводство » Осчетоводявания при слаба капитализация
27.02.2024, 18:49Ако имам загуба 10000 и лихви по чл.43- 2000
осчетоводявам отсрочен данък 495/123
Правилно ли е?
осчетоводявам отсрочен данък 495/123
Правилно ли е?
12
Данъци и счетоводство » Re: Разходи за командировка в ОПП
27.02.2024, 09:13Според гл. счетоводител е в ПП свързани с търг. контрагенти. На мен ми е по-логично в Други ПП от основна дейност. Но не бих го оспорвала.
13
Данъци и счетоводство » Re: Рекапитулация
23.02.2024, 02:47И някой би ли се съгласил да помогне с осчетоводяването на една рекапитулация ? Мога да изпратя данни.
14
Данъци и счетоводство » Рекапитулация
23.02.2024, 02:20Допустимо ли е корекции в осигуровки за стар месец/ примерно октомври/, отразена в рекапитулацията за декември.2024/ да я осчетоводя в януари.2024? Като декемврийските начисления и удръжки са си взети коректно в декември.
15
Заплати, осигуровки, болнични, майчинство » Re: осчетоводяване данък год.равнение
20.02.2024, 19:17И аз имам въпрос по темата- изплащането на данъчното облекчение как се осчет? Д 421/50 ли?
Корекцията я вземам като 421/454
Не са пред мен цифрите, но усещам че няма да ми се равни 421. И имам преди корекцията 2000 данък. Ще стане -1600 при корекция 3600? Правилно ли разсъждавам?
Корекцията я вземам като 421/454
Не са пред мен цифрите, но усещам че няма да ми се равни 421. И имам преди корекцията 2000 данък. Ще стане -1600 при корекция 3600? Правилно ли разсъждавам?
16
Данъци и счетоводство » Попълване финансови отчети
20.02.2024, 11:49В отчета за ПП има ли се предвид движението по Кредитни карти? Мисля, че да, но там салдото към 31.12 е отрицателно и така наличността ми към края на периода е отрицателна. Това допустимо ли е?
17
Данъци и счетоводство » Слаба капитализация
13.02.2024, 14:28Ползвам калкулатор за определяне на слабата капитализация. Ако фин. резултат е загуба, а не печалба като отрицателно число ли я въвеждам? Освен това, като текущо задължение по 401 имаме голяма сума, но съответно тази сума е налична в 503, а 503 никъде не намира отражение. Т.е. ако в края на периода е било платено задължението резултата ще е друг-голямото задължение няма да го има. Сигурно пиша големи глупости, но колкото повече мисля, повече се обърквам.
И ако имаме предоставен заем също - като отриц.число ли се разглежда
И ако имаме предоставен заем също - като отриц.число ли се разглежда
18
Данъци и счетоводство » С/ки гр.12
05.02.2024, 15:27Имам следната ситуац. По с/ки гр.12 от 2021г загуба с/ка 121 Дт 25 000,00.
2022г. печалба 150 000 , като в ГДД е приспадната горната загуба и остава 125000, която е обложена с данък. В началото на 2023 е прехвърлена сумата в 137 500,00 в с/ка 122 Печалбата за 2023 след облагане с данък /примерно 200 000-20000=180000/, отново се прехвърля в 122 в началото на 2024г.. А сумата от 25 000 загуба си остава в 121 . Правилно ли е?
Редактирам се - няма решение на ОС за покриване на тази загуба.Само в ГДД за 2022е приспадната.
2022г. печалба 150 000 , като в ГДД е приспадната горната загуба и остава 125000, която е обложена с данък. В началото на 2023 е прехвърлена сумата в 137 500,00 в с/ка 122 Печалбата за 2023 след облагане с данък /примерно 200 000-20000=180000/, отново се прехвърля в 122 в началото на 2024г.. А сумата от 25 000 загуба си остава в 121 . Правилно ли е?
Редактирам се - няма решение на ОС за покриване на тази загуба.Само в ГДД за 2022е приспадната.
19
Данъци и счетоводство » Re: Декларация по Чл.55,ал.1 от ЗДДФЛ ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ
29.01.2024, 16:33Нямам предвид СОЛ. А как се разглежда всеки друг вид такъв договор?
20
Данъци и счетоводство » Re: Декларация по Чл.55,ал.1 от ЗДДФЛ ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ
29.01.2024, 13:58 Използвам темата за ГД. На лице по ГД сме изплатили сума в октомври. Отговаря на условията за да не начисляваме и внасяме осигуровки и удържаме данък. Как е редно да се заведе ГД т.е. Лицето го разглеждаме по 401 ли?