Здравейте!
Тъй като за първи път имам подобен случай , бих искала да съгласувам отразяването на издадени от мен фактури, свързани с доставка на услуги с място на изпълнение Холандия. Ние сме българско дружество регистрирано по ДДС, издаваме инвойси всеки месец за извършени от нас услуги /заваръчни и монтажни/, на обект на наш клиент, който е холандско дружество, регистрирано по ДДС. Като  основание за 0 % ставка на ДДС посочваме чл.21, ал.2 - съответно колона 22 в Дневник на продажбите, съответно поълваме и VIES-декларация. Благодаря Ви предварително!