Много благодаря. Лека вечер.
Платеца на дохода е фирма Х, и дохода е изплатен м. 12.2015, внесен данък м. 01.2016
Изплатени възнаграждения по ГД м. 12.2015, не се дължат осигуровки , а само ДОДФЛ.
Данакът е начислен м. 12, но внесен м. 01.2016 г. От кого  се подава декларация по чл. 55 до 31.01.2016 от платеца на дохода или от получателя?
Много благодаря за съдействието и лека вачар.
ВЪПРОС
Българска фирма регистрирана по ДДС, извършва консултантска услуга на фирма от Хонг Конг. Пусната е фактура от българската фирма, на няма никакъв ЕИК или какъвто и да е номер на ф-рата.
Как се отразява в дневника за продажби тази услуга? В коя колона влиза в дневника за продажби и имали основани за неначиславане на ДДС? чл . 21 ал. 2 ли се изписва на фактурата като основание?
Благодаря за отговорите предварително.
Мола за малко помощ по процедура за прихващане на ДДС.
Ситуацията е:
м. януари 4.77 ва възтановяване
м. февруари - подадена 0 - няма плриходи и разходи
м. март 10.00 на възстановяване
м. април 500.00 на възтановяване
Въпросът ми е от м. март ли ми започва процедурата и в м. май да си посоча ДДС за възтнановяване или......