Много благодаря за отговора. Значи след като вече съм подала СД за м. 03,2015 следва да подам коригираща СД по ДДС за м. 03,2015.
Здравейте, моля за малко помощ
м. 12.2014 - ДДС за внасяне 433.63 (не е внесен ефективно)
м. 01.2015 - ДДС за възстановяване 216.63
м. 02.2015 - ДДС за възстановяване 41.86
м. 03.2015 - ДДС за възстановяване 21.99
От кога започва да тече процедурата за възстановяване и как се попълва приложение №6? Реално ще трябва да се довнесат 153.15 (и лихви за, това че не е внесено ДДС-то за12.2014 в срок), но как следва да се отрази това?
Благодаря!