Здравейте, месец декември една от фирмите ни Х се вля в друга наша фирма У. Въпроса ми е знае ли някой как ще подам ДДС на влятата фирма Х за периода от началото на м. 12 до датата на вливане? Доколкото разбрах това правя от фирмата правоприемник У? Моля ако някой го е правил да помогне...