ОТНОСНО:Данъчно събитие и издаване на протокол при ВОП
В Дирекция "ОУИ"-.... е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № ...../ 18.05.2012г. Изложена е следната фактическа обстановка:
Фирмата е регистрирана по ДДС и ще купува дълготраен актив от Германия за дейността. Доставчикът от Германия е данъчно задължено лице, регистрирано по ДДС там. За актива ще се направят няколко авансови плащания през месец май, за които доставчикът ще издава фактури. Окончателната фактура за актива ще се получи през месец юни, преди да е дошъл актива от Германия. Същият ще бъде доставен в края на месец юни или началото на месец юли.
Поставени са въпросите: Коя е датата на данъчното събитие и кога става изискуем данъкът - кога ще се издаде протокол по чл.117 и кога ще може да се ползва данъчен кредит?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос, изразяваме следното становище:
Съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗДДС, вътреобщностното придобиване е п...
