Здравейте!
Фирмата се занимава с производтсво на хранителни продукти. За Коледа се дават награди на клиенти в търговската мрежа - само продукти на фирмата, с нашата търговска  марка с логото. Как ще се третират разходите за тези награди съгласно ЗСч, ЗДДС и ЗКПО? Необходимо ли е да се начисляват данъци или това е текущ рекламен разход?

С протокола по чл.117, няма ефект за дан кредит, но иначе за ИНТРАСТАТА е точно така, ВОП,
Чист ВОП! Вие участвате в тристранна операция! Инвойса си е американски, но транспортните документи са Полша-България! Пишете си протокол по чл,117.
Вие префактурирате услугата + вашата комисионна, така ли? За мен най-чисто е да издадете фактура  само за това което реално продавате на ст/ст 5 лв.Иначе за мен, когато префактурирате си спазвате всички законни правила при продажба, ако трябва начислявате 20% ДДС, ако трябва 0% ДДС и е важно също мястото на изпълнение!