ДДС и Протокол 117 с ф-ра от САЩ за Европейска стока

30.12.2015, 14:50 5809 5

30.12.2015, 14:50
Публикации: 24 / 0
Здравейте, дали някой е изпадал в подобна глупава ситуация :o(((
Американска фирма ни продава стока, която е произведена в Полша и се намира в Полша. Никога не е напускала ЕС, няма и да я напусне - ще дойде от Полша директно в България. Обаче, фактурата за продажба е на американската фирма, която няма валиден ДДС номер. От НАП ми отговориха, че това било внос, а не ВОП, а от митницата - че не е.  :blush: Благодаря предварително.
#1 | 01.01.2016, 17:03
Публикации: 6411 / 1143
В случая има транзитна операция.
Американската фирма е транзитьор. Много е важно с какви документи получавате стоката. Обичайно, от гледна точка на фирмата от трета страна - САЩ - това е износ, облагаем с нулева ставка и е попълнена митническа декларация за износа, където е посочен износител. С какви документи разполагате Вие?
По-скоро са прави данъчните и имате внос, защото едва ли полската фирма има някакви задължения, защото за нея няма ВОД и съответно не възниква задължение за подаване на ВИЕС.
#2 | 02.01.2016, 21:23
Публикации: 24 / 0
В случая има транзитна операция.
Американската фирма е транзитьор. Много е важно с какви документи получавате стоката. Обичайно, от гледна точка на фирмата от трета страна - САЩ - това е износ, облагаем с нулева ставка и е попълнена митническа декларация за износа, където е посочен износител. С какви документи разполагате Вие?
По-скоро са прави данъчните и имате внос, защото едва ли полската фирма има някакви задължения, защото за нея няма ВОД и съответно не възниква задължение за подаване на ВИЕС.

Честита Нова Година! Щастлива и успешна за всички.

Благодаря Ви за включването по темата.
От Продавача САЩ има само фактура.
От Полша - транспортни документи за доставката и физическата доставка до България. Най-вероятно Американеца е купил стоката от Полша, не си я взел от там и сега я препродава на нас.
#3 | 03.01.2016, 09:24
Публикации: 6411 / 1143
На база документите, с които разполагате, това нито е внос (няма митническа декларация, защото стоката пристига от ЕС), нито е ВОП (доставчикът не е регистриран в друга държава членка).
Тъй като няма да ползвате ДК по фактурата, не виждам смисъл да издавате и протокол за самоначисляване (няма формално законово основание), чийто данъчен ефект е еднакъв при издаването му и при неиздаването му.
Аз бих осчетоводила фактурата като такава без право на ДК и бих си заприходила стоката по цена на придобиване.
#4 | 04.01.2016, 10:48
Публикации: 5 / 0
Чист ВОП! Вие участвате в тристранна операция! Инвойса си е американски, но транспортните документи са Полша-България! Пишете си протокол по чл,117.
#5 | 04.01.2016, 10:49
Публикации: 5 / 0
С протокола по чл.117, няма ефект за дан кредит, но иначе за ИНТРАСТАТА е точно така, ВОП,
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група