Искам да попитам ,според вас чиста пърленка с каква ставка ДДС е?
При проверка от НАП кезват ,че е в неправелната група с 0% ДДС.
Здравейте ,имам продажба на стока в срана от ЕС ,нерегистрирана по ДДС.Начислявам си ДДС- то на фактурата, а как  СЕ отразявам в дневниците по ДДС?
 :bow:
Много живо описание на една банална счетоводна ситуация - като малък етюд си го обрисувал, Хрили. :smile1:
Просто ей така да вмъкна една мисъл, която ме спохожда понякога - това с присъствения ден. Тези документи / в частност заповед за прекратяване / защо да не могат да се връчат и в неприсъствен ден - работникът да бъде извикан и той да се отзове. Толкова е просто , а като прочета за някаква такава невъзможност и се бунтувам...в тая жега обаче е трудно.
Всичко ми е ясно до там че има приход от продажби 35000 лв. от основната дейност и приходи от финансирания 19000 лв.
Попълвам ГДД  - общ приход 54 000 лв и приходи от продажби 35 000 лв..И въпроса който възниква при мен е  - На данъчните така не им ли се набива в очите че приходите са ми над 50 000 лв..Аз не съм регистрирана по ДДС.В отчета за приходи и разходи съм поставила  приходи от финансирания 19 000 лв..Но В СС 18 пише - не се разглежда признаването на приходи от:
а) договори за строителна дейност;
б) лизингови договори;
в) правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ;
Обърках се вече.Помогнете
 
Здравейте, за 2018 година имам приходи от финансирания  - държавни - 19000 лв.
Къдеда  ги нанеса  в ГДД,Реално това са ми възстановени разходи от заплати и осигуровки.С тях ще си намаля или увелича финансовия резултат,но не знам къде да ги отнеса точно
Здравейте ,
въпроса ми е имам през 2018 година възстановени заплати и осигуровки от бюрото по труда по програма за 17 000 лв.,Въпроса ми е къде ги отразявам в ГДД .Те нали не се взимат предвид оборота ми от основната дейност?Тоест с тях надхвърлам този месе  50 000лв.Но мисля че не трябва да ги имам в предвид.Права ли съм
Здравейте имам въпрос.Надвнесла съм ДЗПО на самооисг. лице 25,50,Два пъти съм наредила парите.Как да го оправя счетоводно в следващия месец - Начисленията и плащанията?
Здравейте, за първи път сключвам договор с фирма  дистрибутона на   кафе ,която ми предоставя кафе машини за ползваме и ми дават 5000 лв за сключването на тригодишен договора.Тоест като реклама .Аз пуснах фактура за съответните пари за реклама тоест сметка 703 - услуга,защото е реклама.
Въпроса ми е този приход как ще ми се отрази в края на годината?Основната ми дейност е ресторантьорство
Здравийте,
имам фирма със малка загуба за 2016 - 140,00 лв., сега имам печалба но не искам да си намалям данъчната печалба, а само да преспадна от счетоводната.мога да си напиша един протокол на общата събрание за приспадане.Въпроса ми е да го побликувам ли и ГФО  - нали го взимам това решение сега. Кога трябва да го побликувам?
Здравейте бих искала да видите дали правилно съм пренесла  и приспаднала
 данъчните загуби.Ще ви прикача файл.И другият ми въпрос е, че фирмата от 2017 я водя и видях че през 2012 и 2013 е загуба.Отразено е в справката на ГДД за 2013.После в ГДД за 2014 е направено приспадане от печелбата. И всичко приключва до там.
Сега да подавам ли справката и правилна ли е.
да  прав си.А после 425 така ли остава.Там се натрупва салдото.

Здравейте, във фирма ЕООД е взето решение за разпределяне на дивиденти

като операции

122/425- 13000 начиляване на дивиденти на Х лице

425/454 - 650,00 данъка

425/501 - 13000 изпл. девидент

454/501 - изпл.данък

В дебита на 425 ми се натрупва дължимият данък.Тази сметка така ли остава или се закрива някак си?

Здравийте , имам сключен договор с Агенция по заетост от 01,06,2017 по опрчр т.е наемам лице от бюрото по труда и те всеки месец ми възстановяват заплатата плюс осигуровките на работодателя, след като им представя необходимите разходни документи за това. Получените суми ги осчетоводявам  д-т с-ка 503/ к-т с-ка 754 .Не знам дали е правилно?
ДА .Точно така.Тази година след март се спасяваш от глобата.
Здравейте,
имам закупена витрина от 06,05,2016 година и съм я завела в 204 приз 2016,Витрината влиза в експлоатация тази година 01,07,2017.Сега трабва да пусна протокол за експлоатация и да начисля амортизации от 01,08,2017.Права ли съм?