Да, така мислех да направя , 933/20*3= 139,95лв.
Но тогава леко ми се разминават сумите във ведомостта, та затова реших да попитам.
Благодаря.
Здравейте, Имам известно затруднение с попълването на декл.1 и по-точно кл.1
Работни дни февруари - 20 , лицето е в отпуск на 03/02 и от 04/02 е в болничен до края на месеца.
ОРЗ - 1077 , клас 25,85 , БТВ - 1102,85.
Та попълвам:
кл.16 - 2088
кл.16.1 - 01
кл.16.2 - 17
кл. 16.А - 02
кл.16.7 - 08
кл.17 - 793.05 (933/20*17)
кл.18 - 4,8%
кл.21 - ????
кл.29 - 132.34  (1 ден отпуск 55.14+ 77.20 за двата дни от р-л)
кл.31 - 36.91
кл.31.А - 3.69
кл.34 - 110.42

В кл.21 пак би трябвало сумата да е 132,34 , но излиза съобщение за грешен осигурителен доход.Каква трябва да е сумата там?
26.09 мина, някой да е разбрал нещо за ЗП?
При МОД 491,25лв. , а възн. за месеца 472,50 в кл.31 коя сума трябва да се пише?
Благодаря, едната грешка ми е била промяната в МОД.А последната страничка така ли трябва да изглежда? кл.29 - 472,50 (15х31,50лв. ср.дневно възн.),  кл.31 - 1635,88 (407,38+39*31,50 обезщетение за неползван отпуск).В кл.34 се пише общата сума за м.04+обезщетението 1472,29лв. или само сумата за получаване за м.04-366,64?
Добро утро ,
Имам затруднения с попълването на декл. 1 и 6 (Нап-ска версия).Лицето е в отпуск за отгл. на малко дете до 07.04. , в платен год.отпуск до 30.04 и освободена от 30.04 по взаимно съгласие.Изплатено е и обезщетение за неползван год.отпуск.Не знам какъв доход да посоча в кл.17 и кл.21 , а и по-нататък.
Благодаря, мислех, че съм с последната , но явно имам пропуск в това.Дано е такъв проблема.
г.Добро утро, ГД като трудът е положен през м.Март и сумата е изплатена през м.Март.Вчера пробвах да създам декл.6 с програмата на НАП , като в поле 18 написах 31.03.2019г. , но не ми се съхрани декл.Пробвах да напиша 30.04 , и тогава се съхрани , но декларацята се върна с грешка , че не може да с еподава в бъдеще?Знам , че в кл.18 се пише последния ден на месеца в който е изпл.възнаграждението.Го ре съм написал вид плащане 4 , месец и година 03/2019г.Не мога да разбера защо не иска да ми я съхрани по този начин.
Никой ли няма такъв случай?
Земеделски производител зарежда гориво от бензиностанция в 200л. варели , сложени в бус с открита каросерия.Варелите се разтоварват в стопанския двор и се съхраняват там.ЕДП не подава, т.к. зарежда от бензиностанция, но следва ли да подаде данни за наличните съдове за съхранение в НАП до 30.11.2015г., след като самото зареждане е било от бензиностанция?Някои доставки се плащат в брой, но има и плащани по банков път.
Имаме получени ваучери за гориво в размер на 2032лв. с които сме закупили горива в последното тримесечие.Тези 2032лв. облагаем доход ли са и включват ли се в част I на прил.3 с код 3011?Субсидиите са облагаеми, а тези ваучери?
но и цитирания от мен чл.20 говори друго,Казва само ЗП , без уточнение по какъв ред се облагат.
И аз съм на същото мнение, но от НСИ-Русе упорито казват, че трябва да подам годишен отчет.
чл.20 от Закона за статистиката:
"(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 81 от 2005 г.) Задължението по ал. 1 имат и физическите лица, включително земеделските стопани, за осъществяваната от тях стопанска дейност.
(4) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2001 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 81 от 2005 г.) Лицата по ал. 1, 2 и 3 са длъжни да представят на Националния статистически институт годишен отчет за дейността си, съдържащ статистически справки и счетоводни документи.", ме оставя с впечатлението , че трябва да се подава годишен отчет , но в главната страница на НСИ пише, че такова задължение имат само лицата по чл.29а от ЗДДФЛ.
Здравейте,
ЗП рег. по ДДС , облагащ се по реда на чл.29, а не като ЕТ трябва ли да подава годишен отчет в статистиката?А с ГДД приложение 3 ли подава?
Имам инсталирана java 7 , 8 не мога да я инсталирам, защото , доколкото разбрах XP Service Pack 3 , не я поддържа.
Здравейте.След промените в ел.услуги на НАП от 17.11.2014г. не мога да подам декл.1 и 6.Инсталирах си java 7 , IE ми е 8 , излиза ми съобщние:
"За подписване на документи Порталът на НАП изисква наличието на инсталирана JAVA виртуална машина, версия 7 или по-висока.
Можете да я инсталирате от http://www.java.com
Ако сте инсталирали Java, но не сте я използвали досега, моля, потвърдете запитването на браузъра за първо стартиране." ,
но всъщност никъде няма нищо за потвърждение.


ЗП, получил доход от продажба на продукция в същото време е и платец на доход на ФЛ.Как ще се подаде декл. по чл. 55 по ел.път?
Здравейте,
Имам фактура за покупка на семена без начислен ДДС.След осчетоводяването на фактурата , трябваше да осчетоводя и протокол по чл.117.Протоколът влезе в дневниците , но кол.8а остана празна и при двата дневника.Работя с Плюс-минус , но скоро видях дневник за покупки и продажби генериран с Ажур , в който в кол.8а на реда на протокола фигурираше код 02.При мен не се получава..Пробвах с различни основания за начисляване , но колона 8а си стои празна.