26.09 мина, някой да е разбрал нещо за ЗП?
При МОД 491,25лв. , а възн. за месеца 472,50 в кл.31 коя сума трябва да се пише?
Благодаря, едната грешка ми е била промяната в МОД.А последната страничка така ли трябва да изглежда? кл.29 - 472,50 (15х31,50лв. ср.дневно възн.),  кл.31 - 1635,88 (407,38+39*31,50 обезщетение за неползван отпуск).В кл.34 се пише общата сума за м.04+обезщетението 1472,29лв. или само сумата за получаване за м.04-366,64?
Добро утро ,
Имам затруднения с попълването на декл. 1 и 6 (Нап-ска версия).Лицето е в отпуск за отгл. на малко дете до 07.04. , в платен год.отпуск до 30.04 и освободена от 30.04 по взаимно съгласие.Изплатено е и обезщетение за неползван год.отпуск.Не знам какъв доход да посоча в кл.17 и кл.21 , а и по-нататък.
Благодаря, мислех, че съм с последната , но явно имам пропуск в това.Дано е такъв проблема.
г.Добро утро, ГД като трудът е положен през м.Март и сумата е изплатена през м.Март.Вчера пробвах да създам декл.6 с програмата на НАП , като в поле 18 написах 31.03.2019г. , но не ми се съхрани декл.Пробвах да напиша 30.04 , и тогава се съхрани , но декларацята се върна с грешка , че не може да с еподава в бъдеще?Знам , че в кл.18 се пише последния ден на месеца в който е изпл.възнаграждението.Го ре съм написал вид плащане 4 , месец и година 03/2019г.Не мога да разбера защо не иска да ми я съхрани по този начин.
Никой ли няма такъв случай?
Земеделски производител зарежда гориво от бензиностанция в 200л. варели , сложени в бус с открита каросерия.Варелите се разтоварват в стопанския двор и се съхраняват там.ЕДП не подава, т.к. зарежда от бензиностанция, но следва ли да подаде данни за наличните съдове за съхранение в НАП до 30.11.2015г., след като самото зареждане е било от бензиностанция?Някои доставки се плащат в брой, но има и плащани по банков път.
Имаме получени ваучери за гориво в размер на 2032лв. с които сме закупили горива в последното тримесечие.Тези 2032лв. облагаем доход ли са и включват ли се в част I на прил.3 с код 3011?Субсидиите са облагаеми, а тези ваучери?
но и цитирания от мен чл.20 говори друго,Казва само ЗП , без уточнение по какъв ред се облагат.
И аз съм на същото мнение, но от НСИ-Русе упорито казват, че трябва да подам годишен отчет.
чл.20 от Закона за статистиката:
"(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 81 от 2005 г.) Задължението по ал. 1 имат и физическите лица, включително земеделските стопани, за осъществяваната от тях стопанска дейност.
(4) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2001 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 81 от 2005 г.) Лицата по ал. 1, 2 и 3 са длъжни да представят на Националния статистически институт годишен отчет за дейността си, съдържащ статистически справки и счетоводни документи.", ме оставя с впечатлението , че трябва да се подава годишен отчет , но в главната страница на НСИ пише, че такова задължение имат само лицата по чл.29а от ЗДДФЛ.
Здравейте,
ЗП рег. по ДДС , облагащ се по реда на чл.29, а не като ЕТ трябва ли да подава годишен отчет в статистиката?А с ГДД приложение 3 ли подава?
Имам инсталирана java 7 , 8 не мога да я инсталирам, защото , доколкото разбрах XP Service Pack 3 , не я поддържа.
Здравейте.След промените в ел.услуги на НАП от 17.11.2014г. не мога да подам декл.1 и 6.Инсталирах си java 7 , IE ми е 8 , излиза ми съобщние:
"За подписване на документи Порталът на НАП изисква наличието на инсталирана JAVA виртуална машина, версия 7 или по-висока.
Можете да я инсталирате от http://www.java.com
Ако сте инсталирали Java, но не сте я използвали досега, моля, потвърдете запитването на браузъра за първо стартиране." ,
но всъщност никъде няма нищо за потвърждение.


ЗП, получил доход от продажба на продукция в същото време е и платец на доход на ФЛ.Как ще се подаде декл. по чл. 55 по ел.път?
Здравейте,
Имам фактура за покупка на семена без начислен ДДС.След осчетоводяването на фактурата , трябваше да осчетоводя и протокол по чл.117.Протоколът влезе в дневниците , но кол.8а остана празна и при двата дневника.Работя с Плюс-минус , но скоро видях дневник за покупки и продажби генериран с Ажур , в който в кол.8а на реда на протокола фигурираше код 02.При мен не се получава..Пробвах с различни основания за начисляване , но колона 8а си стои празна.
Здравейте.М.01/2014г. съм на възстановяване.Подадох си ДДС-то и искането за представяне на документи и писмени обяснения не закъсня.
Искат се:
1.Об. ведомост и главна книга  за периода 01.01.2014-31.01.2014
2.Фактури за покупки за м01/2014 и фактури за продажби за периода 01.02.2013-31.01.2014
3.Хронология на сметките от гр.10,30,50,60,70 за периода 01.01.2014-31.01.2014
4.Оригинал на уведомление за открита банкова сметка
5.Справка за наличните СМЗ
6.Справка за извършените през последните 12 месеца преди текущия (02.2013-01.2014г.) облагаеми доставки със ставка 20% на произведените стоки по приложение 2 спрямо всички облагаеми доставки.
7.Писмени обяснения относно: извършвананта стопанска дейност, обектите в които се извършва дейността, източниците за финансиране на дейността за периода 01.01.2014-31.01.2014г.
P.s. Просто за информация.
Когато са налице условията по чл.92, ал.3 със СД за периода трябва ли да се подава и искане за възстановяване (прил.6 или нещо друго).В ППЗДДС пише, че приложение 6 се подава само в случаите, когато ДДС за възстановяване фигурира в кл.80, а в случая на чл.92, ал.3 е в кл.81.